×
Показано с 1 по 21 из 21
  1. Аноним
    Гость

    Помогите НДС и импорт

    Люди,помогите пожалуйста!!!!
    Организация покупает товар заграницей и продает его в России.Получая оплату за товар я должна оплатить НДС.Можно ли что нибудь принять к вычету?
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк Аватар для Irina_A
    Регистрация
    04.10.2002
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    598
    Аноним, а к вычету пойдет входящих налог по прочим поступлениям имущества, работ и услуг
    Желаю всем удачи!

  3. Аноним
    Гость
    А таможенные процедуры,пошлины ,НДС(то что платится на таможню)?

  4. Клерк Аватар для Irina_A
    Регистрация
    04.10.2002
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    598
    Аноним, весь входной налог возмещается. Ведь далее Вы реализовываете товар по деятельности облагаемой НДС. Если деятельность не подпадает под обложение НДС, то тогда входной налог включаетсялибо в стоимость, либо в затраты, в зависимости от операции
    Желаю всем удачи!

  5. Аноним
    Гость
    Спасибо!

  6. Модератор Аватар для Рыжая Таня
    Регистрация
    02.09.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,118
    А таможенные процедуры,пошлины
    пошлины не возмещаются, а включаются в себестоимость товара
    а что вы подразумевали под таможенными процедурами?
    Есть замечательная вещь - "Downshifting"

  7. Аноним
    Гость

    Помогите

    В платежке на таможню: указываются коды 10,11,20,32,а дальше уплата таможенных процедур,пошлин,НДС.Оттуда и взяла таможенные процедуры.
    Подскажите,а как выяснить какая сумма НДС была уплачена.

  8. я еще не волшебник...
    Регистрация
    06.09.2005
    Сообщений
    149
    А мне, пожалуйста, подскажите, в какой момент я могу принять этот НДС к зачету?...Сразу при оприходовании поставки могу?
    Спасибо!

  9. Аноним
    Гость
    Underwater Rainbow,скажите а откуда Вы берете сумму НДС?

  10. Модератор Аватар для Рыжая Таня
    Регистрация
    02.09.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,118
    а как выяснить какая сумма НДС была уплачена.
    в ГТД написано, в разделе В "Подробности подсчета"
    Есть замечательная вещь - "Downshifting"

  11. Аноним
    Гость

    Помогите

    Там стоят коды 10,20,32 и суммы.Так НДС это сумма напротив кода 32?

  12. Модератор Аватар для Рыжая Таня
    Регистрация
    02.09.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,118
    НДС это сумма напротив кода 32?
    да
    код 10 и 20 - пошлины. Они не возмещаются.
    Есть замечательная вещь - "Downshifting"

  13. Модератор Аватар для Рыжая Таня
    Регистрация
    02.09.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,118
    Underwater Rainbow,
    в какой момент я могу принять этот НДС к зачету?...Сразу при оприходовании поставки могу?
    да
    Есть замечательная вещь - "Downshifting"

  14. я еще не волшебник...
    Регистрация
    06.09.2005
    Сообщений
    149
    Спасибо!

  15. Клерк
    Регистрация
    14.12.2006
    Сообщений
    26
    А если импорт пришел безвозмездно? Я могу НДС по таможенно-приходному ордеру предъявить к зачету. Или должна усчитывать в стоимость товара?

  16. Фешбах
    Гость
    Цитата Сообщение от larco Посмотреть сообщение
    А если импорт пришел безвозмездно? Я могу НДС по таможенно-приходному ордеру предъявить к зачету.
    Можете.

  17. я еще не волшебник...
    Регистрация
    06.09.2005
    Сообщений
    149
    А что можно посчитать с импорта, за который еще не заплачено поставщику? Кроме таможни и брокеров - ничего?

  18. Фешбах
    Гость
    Цитата Сообщение от Underwater Rainbow Посмотреть сообщение
    А что можно посчитать с импорта, за который еще не заплачено поставщику?
    И не будет заплачено
    Кроме таможни и брокеров - ничего?
    Доставка, хранение.

  19. Модератор Аватар для Рыжая Таня
    Регистрация
    02.09.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,118
    А что можно посчитать с импорта
    в смысле? включить в себестоимость товара?
    Есть замечательная вещь - "Downshifting"

  20. я еще не волшебник...
    Регистрация
    06.09.2005
    Сообщений
    149
    нет, в смысле НДС к зачету...
    ведь если не платились деньги за товар, то мы пока и не можем ничего взять к уменьшению базы по НДС?
    получается, остаются только брокеры и хранение, и прочие мелочи.
    так?

  21. Клерк Аватар для Lara_ru
    Регистрация
    05.07.2006
    Сообщений
    30

    аналогичная ситуация!

    Коллеги, разрешите присоеденится к обсуждению! Я первый раз столкнулась с импортом. Производитель оборудования отправил нам безвозмездно платы в замен неисправных, т.к. оборудование на гарантии, только вот договора с этим производителем у нас нет. оборудование куплено у российского поставщика и числится у нас на 41 сч. единственный момент, в нем неисправные детали -платы, а обор-е на гарантии. мы устно договорились с производителем напрямую о том, что тот отправит нам взамен новые платы за свой счет, но получилось, что перевозчик, он же наш там.брокер, растаможил их нам, оплатив за нас там. сбор и ндс, а мы ему эти же деньги по счету перечислили. теперь на руках у меня от там. брокера только акт и сч-ф, которые закрывают сумму их услуг, копия гтд и какое-то заявление на таможню, в котром прописаны суммы ТО и НДС и стоит штамп Выпуск разрешен....
    Вопрос: Можно ли замену неисправных в оборудовании плат учесть без договора с иностр. производителем?
    Какие док-ты мне нужны для возмещения уплаченного ндс (мы платили по счету там. брокеру, а они за нас, но в их платежке, как они объяснили, стоит общая сумма всех платежей за разных клиентов и мы в том числе...)
    Как мне учесть там. сбор, который указан только в счете там. брокера и в заявлении на таможню... платежки о его уплате тоже нет.. нужна ли она?
    Как правильно в данном случае учесть расходы на ТО и брокерские услуги - на себестоимость или по-другому? ведь это была безвозмездная поставка... нужно ли начислять налог на прибыль?
    Совсем запуталась! Подскажите, пожалуйста!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)