Люди,помогите пожалуйста!!!!
Организация покупает товар заграницей и продает его в России.Получая оплату за товар я должна оплатить НДС.Можно ли что нибудь принять к вычету?
Люди,помогите пожалуйста!!!!
Организация покупает товар заграницей и продает его в России.Получая оплату за товар я должна оплатить НДС.Можно ли что нибудь принять к вычету?
Аноним, а к вычету пойдет входящих налог по прочим поступлениям имущества, работ и услуг
Желаю всем удачи!
А таможенные процедуры,пошлины ,НДС(то что платится на таможню)?
Аноним, весь входной налог возмещается. Ведь далее Вы реализовываете товар по деятельности облагаемой НДС. Если деятельность не подпадает под обложение НДС, то тогда входной налог включаетсялибо в стоимость, либо в затраты, в зависимости от операции
Желаю всем удачи!
Спасибо!
пошлины не возмещаются, а включаются в себестоимость товараА таможенные процедуры,пошлины
а что вы подразумевали под таможенными процедурами?
Есть замечательная вещь - "Downshifting"
В платежке на таможню: указываются коды 10,11,20,32,а дальше уплата таможенных процедур,пошлин,НДС.Оттуда и взяла таможенные процедуры.
Подскажите,а как выяснить какая сумма НДС была уплачена.
А мне, пожалуйста, подскажите, в какой момент я могу принять этот НДС к зачету?...Сразу при оприходовании поставки могу?
Спасибо!
Underwater Rainbow,скажите а откуда Вы берете сумму НДС?
в ГТД написано, в разделе В "Подробности подсчета"а как выяснить какая сумма НДС была уплачена.
Есть замечательная вещь - "Downshifting"
Там стоят коды 10,20,32 и суммы.Так НДС это сумма напротив кода 32?
даНДС это сумма напротив кода 32?
код 10 и 20 - пошлины. Они не возмещаются.
Есть замечательная вещь - "Downshifting"
Underwater Rainbow,дав какой момент я могу принять этот НДС к зачету?...Сразу при оприходовании поставки могу?
Есть замечательная вещь - "Downshifting"
Спасибо!
А если импорт пришел безвозмездно? Я могу НДС по таможенно-приходному ордеру предъявить к зачету. Или должна усчитывать в стоимость товара?
А что можно посчитать с импорта, за который еще не заплачено поставщику? Кроме таможни и брокеров - ничего?
в смысле? включить в себестоимость товара?А что можно посчитать с импорта
Есть замечательная вещь - "Downshifting"
нет, в смысле НДС к зачету...
ведь если не платились деньги за товар, то мы пока и не можем ничего взять к уменьшению базы по НДС?
получается, остаются только брокеры и хранение, и прочие мелочи.
так?
Коллеги, разрешите присоеденится к обсуждению! Я первый раз столкнулась с импортом. Производитель оборудования отправил нам безвозмездно платы в замен неисправных, т.к. оборудование на гарантии, только вот договора с этим производителем у нас нет. оборудование куплено у российского поставщика и числится у нас на 41 сч. единственный момент, в нем неисправные детали -платы, а обор-е на гарантии. мы устно договорились с производителем напрямую о том, что тот отправит нам взамен новые платы за свой счет, но получилось, что перевозчик, он же наш там.брокер, растаможил их нам, оплатив за нас там. сбор и ндс, а мы ему эти же деньги по счету перечислили. теперь на руках у меня от там. брокера только акт и сч-ф, которые закрывают сумму их услуг, копия гтд и какое-то заявление на таможню, в котром прописаны суммы ТО и НДС и стоит штамп Выпуск разрешен....
Вопрос: Можно ли замену неисправных в оборудовании плат учесть без договора с иностр. производителем?
Какие док-ты мне нужны для возмещения уплаченного ндс (мы платили по счету там. брокеру, а они за нас, но в их платежке, как они объяснили, стоит общая сумма всех платежей за разных клиентов и мы в том числе...)
Как мне учесть там. сбор, который указан только в счете там. брокера и в заявлении на таможню... платежки о его уплате тоже нет.. нужна ли она?
Как правильно в данном случае учесть расходы на ТО и брокерские услуги - на себестоимость или по-другому? ведь это была безвозмездная поставка... нужно ли начислять налог на прибыль?
Совсем запуталась! Подскажите, пожалуйста!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)