×
Показано с 1 по 4 из 4
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    02.05.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    79

    оплата счетов в у.е

    Подскажите, пожалуйста, как правильно провести в учете ситуацию.
    Оплачен счет за аренду ноября в ноябре. Счет в у.е.
    Оплачен в рублях по курсу (только оплатили по курсу $, а надо было eur). – 48590,72
    Счф и акт выполненных услуг нам выставили на полную сумму - 62303,94
    Получилась недоплата. Заметили в декабре. Оплатили разницу 13795,15 (не рублевую разницу, а тож эквивалент по курсу, но курс уже другой.)
    Получилось, оплатили всего 62385,87, а услуга предоставлена на 62303,94
    Куда деть 81,93 и что с НДС?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для Tatyana65
    Регистрация
    11.04.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    753
    По-моему суммовые разницы уже много раз обсуждались. Воспользуйтесь поиском
    С уважением, Татьяна

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    02.05.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    79
    Почитала... Не очень понятно - на 91 ее сразу или через 26 сначала?
    Еще поставщих услуг на эту сумму разницы выставил счф. Ее надо в книгу покупок заносить что ли? Но если ндс не корректируется в суммовых разницах... Запуталась...Сижу плачу. Люди, помогите!
    А в НУ - сумму НДС, можно ставить на уменьшение н/о прибыли?

  4. #4
    Клерк Аватар для Tatyana65
    Регистрация
    11.04.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    753
    Моё мнение - сумму НДС в НУ можно ставить на уменьшение н/о прибыли.
    на 91 ее сразу
    я делаю именно так.
    Ее надо в книгу покупок заносить что ли?
    я б не стала, если только в журнал полученных с/ф.
    С уважением, Татьяна

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)