Уважаемые коллеги, впервые столкнулась с таким вопросом и очень надеюсь на вашу поддержку.
Итак. Фирма с 2007 г. перешла на УСНО (доходы-расходы). В декабре 2006 г. (осно) была куплена программа 1С для ведения учета упрощенцу. Счет-фактура от поставщика выдан в декабре, в декабре я его приняла к зачету. Но программой этой мы будем пользоваться уже на УСНО, значит я должна восстановить этот НДС в бюджет. В каком периоде это надо сделать, какую декларацию готовить и вообще, на каком основании?

Ответить с цитированием

Хотя, может, им вообще восьмерку впарили: "Бухгалтерия предприятия 8.0" - вообще ОСН+УСН в одной программе.
