Расчеты с поставщиками в рамках квартала (налогового периода по НДС) я отражаю на счете 60.1. И только в конце квартала, если есть предоплата я отношу на счет 60.2. Мне так удобнее. Но при этом если смотреть помесячно на 31.10 и 30.11 образуется отрицательное сальдо.
Вопрос - насколько это неправильно и вообще критично?

