У нас в 3 кв. 2006 г. была камералка по НДС за 2 кв. Налоговая не приняла одну счет-фактуру. Мы переделали счет-фактуру и предоставили, но уже в 4 кв. Налорги в 4 кв. приняли к вычету эту счет-фактуру. Получается, что во 2 кв. НДС больше начислено, а в 4 кв. больше к вычету. Теперь вопрос: надо ли за 2 кв. подавать уточненную декларацию без учета этой счет-фактуры?


