Вопрос такой, по агентскому договору купили импортный товар, т.е. за нас все сделали, а мы только денежку по графику перечисляли и % вознаграждения заплатили. В декларации по НДС вычет в какой графе ставить: 10 или 12. Мы сумму налога перечисляли на счет агента, а они уже на таможне платили.
И еще счет-фактуру они нам выдали, в ней три строчки
1. Таможенный сбор 500-00 без НДС 500-00
2. Таможенная пошлина 7000-00 без НДС 7000-00
3. НДС 18% 8000-00
Правильно ли ее нам выставили и как ее заносить в книгу покупок.



