В 4 квартале деятельности практически не было, 90.1 около 2000. По дополнительному соглашению с покупателем сторнируем около 60.000 с прошлого квартала.. Вылезает отрицательная выручка.. Как ее вставлять в декларацию по НДС??? Как то очень некрасиво все это выглядит.Что делать??

