Мы наконец получили льготу по ввозному НДС, хотим чтобы ввозной НДС, уплаченный за 4 квартал 2006, когла мы уже имели право на льготу нам зачли в счет будующих таможенных пошлин подскажите, кому писать заявление:
1) Таможенному органу, на чей счет был перечислен НДС?
2) ФТС?
3) ИФНС?
4)Или всем им вместе взятым?![]()
Кто нибудь возвращал (зачитывал в счет буд. платежей) ввозной НДС? Помогитие, как это правильней сделать и- ? - Это реально?![]()
Что нужно в пакет документов (подразумеваю что копии: ГТД, контракты, платежки)?
И еще мы таможне всегда платим авансовый платеж с небольшой переплатой, а они уже сами распределяют, сокльо там НДС, сколько пошлина, так а как теперь узнать точную сумму НДС для зачета?

Ответить с цитированием
