×
Показано с 1 по 11 из 11
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    26.01.2007
    Сообщений
    43

    Помогите чайнику!Нужно ли сдавать корректирующую декларацию?

    Помогите чайнику! Я подала в ИМНС декларацию по ЕСН, после сверки выяснилось, что неверное указала начисления в ФСС. Необходимо ли мне сдавать корректирующую декларация или можно оставить так? Что необходимо сделать.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Если вы в декларации указали неправильные цифры, то конечно, надо сдать уточненную

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Спасибо за ответ. А в какой срок необходимо сдать уточненную декларацию. Можно немного её задежрать?

  4. #4
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Срок подачи годовых деклараций по ЕСН -30 марта.

  5. #5
    Аноним
    Гость

    Хех

    Огромное спасибо!!!

  6. #6
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Срок подачи годовых деклараций по ЕСН -30 марта.
    Это срок подачи исходных, а уточненные подаются в любоевремя в течение трех лет

  7. #7
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Я разве написала, что 30 марта - срок подачи уточненок?

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    26.01.2007
    Сообщений
    43
    Большое спасибо, но может мне стоит написать всю свою нелегкую ситуацию, может мне кто-нибудь поможет разобраться. Вообщем так:я 3 месяца поряд отправляя налоги и сборы указывала не правильный КБК в п\п. Выяснилось это когда я сдавала отчет в ФСС Я туда принесла копии своих платежек а они мне говорят, что у них совсем другие платежи, вот тут то всё и выяснилось. Я побежала в налоговую, и там выяснила, что я Весь НДФЛ отправляла в ФСС ( неверный КБК), а все страховые и накопительные взносы ПФ отправляла в ЕСН федеральный бюджет, короче накрутила. ИФНС мне велела писать письмо о возврате денег на р\с, я так и сделала, но они мне его не подписывали пока я не сдам декларацию по ЕСН и ПФ с начисленимя. Я сдала, а когда пришло время мне подписывать писма, то они пропустили не всю сумму, а лиш частично, так как начисления в ФСС у меня есть, но вот в чем загвоздка, ФСС мне итак долже так как у меня было много б\л и + декретные б\л. Да плюс к этому ко всему я потом увидела, что у нас в программе сбой и она мне выдала какие-то странные начисления в ФСС . Вообщем ситуация у меня не легкая. Сразу скажу ещё раз я ЧАЙНИК. Может кто-нибудь расскажет, что мне ожидать и как действовать. заранее благодарна!!!

  9. #9
    Аноним
    Гость
    Для начала,наверное, я бы сдала уточненную декларацию по ЕСН с правильными данными в ФСС. Если следовать Вашим словам, что больничных было много, а возмещения Вы не получали, то и налог должен у вас получиться не к начислению, а к уменьшению. После уточнения можно попытаться разобраться с платежами, хотя бы я не стала бы спешить с возвратом, а написала бы письмо на перезачет платежей по налогам, где из-за ошибок за эти три месяца образовались недоплаты, так Вы хотя бы избежите уплаты пеней. Единственный нюанс, перезачет налогов происходит только в пределе одного бюджета (местный, федеральный и т.д.), какие из них перезачесть, могут Вам подсказать в отделе контроля уплаты налогов и задолженностей в ИФНС (может наименоваться по другому)

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    05.09.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,023
    Что перезачет, что возврат - дело долгое и мутороное - надо им писать, потом напоминать, потом контролировать.....
    Если суммы небольшие пеней, то м.б. заплатить пени, где просрочено (ИМХО, это все что Вы сказали, кроме ндфл) и доплатить, где недоплачено. Где переплата, то так ее там и оставить. и вбудущем платить туда меньше.

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    21.09.2011
    Адрес
    Удмуртия
    Сообщений
    7
    Добрый день! Я в бухгалтерии новичок и у меня тоже возникли ошибки:сдала декларацию по налогу на прибыль и НДС за 3кв., пришло сообщение о том что в декларации по прибыли сумма больше чем по НДС, сдала уточненку по прибыли, ссылаясь на технические ошибки,сейчас требуют пояснение куда дела эту сумму...хотела написать письмо в ИФНС о том что эта сумма-доходы при УСНО(мы были на усно до 1.07.11) теперь вспомнила что эти деньги от центра занятости (фин. помощь на создание доп. рабочих мест) теперь письмом не отделаться, что делать? еще уточненка? помогите пожалуйста

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)