×
Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 31 по 34 из 34
  1. #31
    Клерк Аватар для Margo123
    Регистрация
    15.06.2005
    Адрес
    Tallinn
    Сообщений
    937
    а если услуга без НДС. то нужно ли будет вести раздельный учет по входящему НДС? В каком порядке вообще тогда декларировать эту услугу?
    Очевидное - это то, чего никто не видит, пока кто-нибудь не выразит его наипростейшим способом

  2. #32
    Флудиатор Аватар для Пилкин Вася
    Регистрация
    16.07.2005
    Адрес
    За МКАДом
    Сообщений
    3,264
    то нужно ли будет вести раздельный учет по входящему НДС?
    гы! а ты как думала?!
    Не задавай глупых вопросов - сначала посмотри ПБУ, НК РФ, ГК РФ - может быть там уже содержится ответ!? Если лень, - смотри сразу УК РФ и не парься!

  3. #33
    Клерк Аватар для Margo123
    Регистрация
    15.06.2005
    Адрес
    Tallinn
    Сообщений
    937
    Ээээх, ругаться хочется. А обязательно ли продавать услугу без НДС, не можем мы добровольно начислять НДС-ик:-))? Или может тогда имеет смысл вообще иметь две фирмы. одна будет с иностранцами заниматься. а вторая по основной ставке работать и вычеты тоже на нее ставить? или это где-то просекается нашими доблестными налоргами?
    Очевидное - это то, чего никто не видит, пока кто-нибудь не выразит его наипростейшим способом

  4. #34
    Модератор Аватар для Рыжая Таня
    Регистрация
    02.09.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,118
    или это где-то просекается нашими доблестными налоргами?
    ну даже если и просекается, нарушения в этом никакого нет. Налоргам только легче проверять будет "экспортную" фирму
    Есть замечательная вещь - "Downshifting"

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)