Помогите пожалуйста, кто в курсе дела.
У нас филиал, НДС мы не платим, за нас его платит головной офис, на конец месяца мы отправляем им книгу покупок (продаж пока нет). Предыдущий главбух учитывала суммы НДС сразу на 79 счете, не используя 68. (аргументирует тем, что где то прочитала инфо по данной проводке, но сказать где именно она это видела не может). Если знаете, пожалуйста напишите, нужна ли промежуточная проводка на 68 счет или же его можно миновать и сразу "кидать" НДС на счет 79, если знаете инфо на эту тему, дайте номер письма, постановления или любую другую ссылку на подтверждающий документ, оправдывающий данную проводку.



