×
Показано с 1 по 4 из 4
  1. #1
    Клерк Аватар для Макара
    Регистрация
    19.05.2006
    Сообщений
    65

    Вопрос Взаиморасчеты с головной организацией по НДС

    Помогите пожалуйста, кто в курсе дела.
    У нас филиал, НДС мы не платим, за нас его платит головной офис, на конец месяца мы отправляем им книгу покупок (продаж пока нет). Предыдущий главбух учитывала суммы НДС сразу на 79 счете, не используя 68. (аргументирует тем, что где то прочитала инфо по данной проводке, но сказать где именно она это видела не может). Если знаете, пожалуйста напишите, нужна ли промежуточная проводка на 68 счет или же его можно миновать и сразу "кидать" НДС на счет 79, если знаете инфо на эту тему, дайте номер письма, постановления или любую другую ссылку на подтверждающий документ, оправдывающий данную проводку.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Хоть и не полнял "промежуточно кидать минуя", но возможен такой вариант учета у головы:
    19 - 79 :: принят входной НДС от филиала
    68 - 19 :: вычет
    Best regards, Михаил

  3. #3
    Флудиатор Аватар для Пилкин Вася
    Регистрация
    16.07.2005
    Адрес
    За МКАДом
    Сообщений
    3,264
    а какая хрен разница какие проводки делать? можно, как написано выше. можно так:
    филиал - д 68 к 19; д 79 к 68;
    голова - д 68 к 79.
    Не задавай глупых вопросов - сначала посмотри ПБУ, НК РФ, ГК РФ - может быть там уже содержится ответ!? Если лень, - смотри сразу УК РФ и не парься!

  4. #4
    Клерк Аватар для Макара
    Регистрация
    19.05.2006
    Сообщений
    65
    извините, за некорректо заданный вопрос... меня интересовали проводки не по головной организиции, а по филиалу...
    спасибо, за ответ

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)