×
Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 61 по 86 из 86
  1. #61
    stas® stas® вне форума
    киник Аватар для stas®
    Регистрация
    24.02.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    36,131
    Аноним, читайте постановление 914 - о порядке оформления посреднических операций.

  2. #62
    Аноним
    Гость
    В этом постановлении написано, что посредники выставляют с/ф на сумму своего посреднического вознаграждения

  3. #63
    stas® stas® вне форума
    киник Аватар для stas®
    Регистрация
    24.02.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    36,131
    там еще написано, что они выставляю покупателям счета-фактуры на полные суммы, не регистрируя эти счета-фактуры в книге продаж.

  4. #64
    ABell ABell вне форума
    Клерк Аватар для ABell
    Регистрация
    28.01.2006
    Адрес
    Г.Королев
    Сообщений
    1,331
    Цитата Сообщение от СЧЕТОВОД-ка Посмотреть сообщение
    Вообще-то я считаю, что для поставщиков должна быть предусмотрена ответственность за неправильное выставление с/ф. А то получается: они пишут в док-тах то, что левая нога захочет, а отвечаю за это я. мне надо проверять до точки, что написано в с/ф, звонить, просить, по 100 лет ждать переделок, да еще, если бухгалтер (назовем вещи своими именами) неграмотен, то он и в переделке допустит ошибку. Опять придется звонить, уговаривать и т.д. И на это уходят драгоценные годы жизни....
    Конечно, можно и ответсвенность ввести, 7 лет с конфискацией.

    А практически в счет фактуре направляемой покупателю записывается номер платежного требования (если оба документа направляются вместе с отгрузкой или актом). Все остальное придумки налоговиков...

  5. #65
    svetusia svetusia вне форума
    Клерк
    Регистрация
    23.11.2005
    Сообщений
    157
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    А разве ГУП имеет право выставлять Вам с/ф на э/энегрию, едь он не является ее производителем. Он Вам только услуги агентские оказывает. Поставки товаров у Вас нет. Кстати, раз он не имеет право выставлять Вам с/ф на э/энергию, значит, по ней Вы не можете делать вычеты
    Вы не прочитали исходник вопроса: мы собственник помещения и заявлены как субабонент. Расчет производит ГУП как основной абонент, а мы как субабонент расчитываемся с ним. Абонент может иметь субабонента, если это согласовано с ресурсоснабжающей организацией (Мосэнерго, Водоканал и т.д.). Поэтому, тут вопрос не в вычетах, а кто должен быть указан в сч-ф на возмещение оплаты за потребленные нами ресурсы (эл.энергию, тепло, воду) как "грузоотправитель". Документы по агентскому вознаграждению оформляются отдельно
    Последний раз редактировалось svetusia; 18.02.2007 в 15:20.

  6. #66
    svetusia svetusia вне форума
    Клерк
    Регистрация
    23.11.2005
    Сообщений
    157
    В дополнение к предыдущему своему сообщению добавляю для наглядности ситуации:
    В сч-ф коммунальщиков никакого прочерка с графе "грузоотправитель" нет - там они пишут себя, при чем в нашем случае в копиях сч-ф от коммунальщиков, которые мне ГУП дает к примеру за тепло поставщиком указаноОАО Мосэнерго с одним адресом, а грузоотправителем Энергосбыт-филиал ОАО Мосэнерго с другим адресом. Т.е. они сами считают что продавец и грузоотправитель - разные лица. Вот я и задумалась: получается, что в сч-ф которую ГУП нам должен выставить грузоотправитель - тот же, что и в сч-ф от коммунальщика, а грузополучатель - ГУП, т.к. он абонент. А мы должны быть указаны только в строке покупатель...
    Последний раз редактировалось svetusia; 18.02.2007 в 15:41.

  7. #67
    stas® stas® вне форума
    киник Аватар для stas®
    Регистрация
    24.02.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    36,131
    svetusia, в случае агентского договора (арендодатель - агент арендатора) никаких субабонентов нет.

  8. #68
    НадеждаП. НадеждаП. вне форума
    Клерк
    Регистрация
    12.07.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    341
    Если мы получаем с/ф от поставщика, а оплачиваем уже после получения товара/оказания услуг, не нужно ставить № и дату с/ф ?
    И в книгу покупок я эту с/ф включаю и к вычету по НДС беру независимо от сроков оплаты?
    Не откладывай на завтра то, что отложил вчера на сегодня!

  9. #69
    svetusia svetusia вне форума
    Клерк
    Регистрация
    23.11.2005
    Сообщений
    157
    Цитата Сообщение от stas® Посмотреть сообщение
    svetusia, в случае агентского договора (арендодатель - агент арендатора) никаких субабонентов нет.
    Stas, а у меня НЕ АРЕНДА, мы - СОБСТВЕННИК...Но у нас нет возможности заключить прямые договора по коммуналке (другой хозяин не дает подключиться и хзаявил нас как субабонента, поэтому мы ему возмещаем и у нас агентский договор)
    Если бы была аренда, я бы в арендную плату все загнала бы и не парилась...

  10. #70
    Yulia_ Yulia_ вне форума
    Клерк Аватар для Yulia_
    Регистрация
    30.11.2006
    Сообщений
    136
    Цитата Сообщение от НадеждаП. Посмотреть сообщение
    Если мы получаем с/ф от поставщика, а оплачиваем уже после получения товара/оказания услуг, не нужно ставить № и дату с/ф ?
    И в книгу покупок я эту с/ф включаю и к вычету по НДС беру независимо от сроков оплаты?
    В книгу покупок конечно. А как вы поставите в сф дату п/п и номер если оплата произведена позже?

  11. #71
    НадеждаП. НадеждаП. вне форума
    Клерк
    Регистрация
    12.07.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    341
    Цитата Сообщение от Yulia_ Посмотреть сообщение
    В книгу покупок конечно. А как вы поставите в сф дату п/п и номер если оплата произведена позже?
    Спасибо, я не вписываю № ПП если позже оплатили и в книгу покупок включаю. Просто засомневалась ( готовлю документы для камералки и волнуюсь ужасно).
    Не откладывай на завтра то, что отложил вчера на сегодня!

  12. #72
    ZEBRAVAL ZEBRAVAL вне форума
    Клерк
    Регистрация
    21.07.2006
    Сообщений
    65
    На счет фактуре нет печати поставщика если подойти творчески
    можно создать новую счет фактуру заменив старую

  13. #73
    Andyko Andyko вне форума
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    ZEBRAVAL, а Вам это не кажется похожим на подделку документов?

  14. #74
    ZEBRAVAL ZEBRAVAL вне форума
    Клерк
    Регистрация
    21.07.2006
    Сообщений
    65
    Поставщик всегда вправе заменить свою счет фактуру

  15. #75
    svetusia svetusia вне форума
    Клерк
    Регистрация
    23.11.2005
    Сообщений
    157
    Цитата Сообщение от ZEBRAVAL Посмотреть сообщение
    На счет фактуре нет печати поставщика если подойти творчески
    можно создать новую счет фактуру заменив старую
    Я что-то туплю: а вам печать нужна для заверения исправлений документа? Или просто чтобы было?
    Мы на своих сч-ф печать ставим, просто потому что, но у нас один клиент заявил, что с печатью (если нет исправлений) сч-ф недействительны...
    Снесло крышак у народа...

  16. #76
    Линк Линк вне форума
    Клерк Аватар для Линк
    Регистрация
    30.11.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    152
    Еще вопрос::: Если заказчик оплатил авансы:
    01.02.2006= 30000
    01.03.2006= 30000
    01.04.2006= 30000
    Итого 90000, все с/ф на аванс были составлены, номера п/п вписаны как положено.
    А услугу мы оказали им аж 10.01.2007, мы им должны предоставить с/ф, а какой из трех номеров вписывать в одну с/ф?????

  17. #77
    -Stella- -Stella- вне форума
    Познающая истину Аватар для -Stella-
    Регистрация
    03.04.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    767
    Линк, все три и указывать.

  18. #78
    Yulia_ Yulia_ вне форума
    Клерк Аватар для Yulia_
    Регистрация
    30.11.2006
    Сообщений
    136
    Цитата Сообщение от Линк Посмотреть сообщение
    Еще вопрос::: Если заказчик оплатил авансы:
    01.02.2006= 30000
    01.03.2006= 30000
    01.04.2006= 30000
    Итого 90000, все с/ф на аванс были составлены, номера п/п вписаны как положено.
    А услугу мы оказали им аж 10.01.2007, мы им должны предоставить с/ф, а какой из трех номеров вписывать в одну с/ф?????
    Все указывать, когда выводите на печать вписывать.

  19. #79
    Altsara Altsara вне форума
    Клерк
    Регистрация
    02.04.2005
    Сообщений
    40
    Подскажите пожалуйста, а с/ф на аванс выставляется датой п/п на оплату, или банковской выписки зачисления оплаты?

  20. #80
    Аноним
    Гость
    Ставим дату пл.пор.

  21. #81
    buharik buharik вне форума
    воздушный шарик Аватар для buharik
    Регистрация
    23.05.2003
    Сообщений
    1,070
    Altsara, выставляется датой зачисления средств на ваш счет.

  22. #82
    Altsara Altsara вне форума
    Клерк
    Регистрация
    02.04.2005
    Сообщений
    40
    спасибо большое) так и думала

  23. #83
    Ка-терина Ка-терина вне форума
    Клерк
    Регистрация
    22.11.2005
    Адрес
    г.Подольск
    Сообщений
    254
    Не один раз проходила камералку (постоянные возмещения по экпорту) и НИ РАЗУ налорги даже замечания не сделали, за то что в сч/ф от поставщика не была вписана платежка . Поэтому особо на
    этот счет с ума не схожу, не написали и не написали...может напрасно.
    Человек создан для счастья, как птица для полета...

  24. #84
    ABell ABell вне форума
    Клерк Аватар для ABell
    Регистрация
    28.01.2006
    Адрес
    Г.Королев
    Сообщений
    1,331
    Цитата Сообщение от Ка-терина Посмотреть сообщение
    Не один раз проходила камералку (постоянные возмещения по экпорту) и НИ РАЗУ налорги даже замечания не сделали, за то что в сч/ф от поставщика не была вписана платежка . Поэтому особо на
    этот счет с ума не схожу, не написали и не написали...может напрасно.
    Потому что там место только для платежного требования, а все остальное выдумки.... не буду называть автора.

  25. #85
    Д.С. Д.С. вне форума
    Клерк
    Регистрация
    18.02.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    95
    Ставим дату пл.пор.
    выставляется датой зачисления средств на ваш счет.
    Не стыковка. Да-к как правильно?
    Мне кажется первое, так как позволяет однозначно идентифицировать ПП. Я прав? (у меня как раз случай с тремя пп)

  26. #86
    -Stella- -Stella- вне форума
    Познающая истину Аватар для -Stella-
    Регистрация
    03.04.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    767
    Я всегда ставлю дату ПП, т.к. даты поступления ПП в банк, и даты списания со счета - это другое, и как видим, называются они по-другому.

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)