×
Показано с 1 по 4 из 4
  1. #1
    Клерк Аватар для Нэнси
    Регистрация
    11.09.2006
    Адрес
    Благовещенск (Амурская обл.)
    Сообщений
    730

    Вопрос Оприходовать материалы в 1С:УСН

    1С: УСН 7.7 (релиз 150). Правильно ли я делаю:
    1 – оплачиваю поставщикам за материал (платежное поручение + выписка из банка строка расход кредит счета 60.2).
    2 – оформляю документ «Поступление МПЗ». Приходую на склад все материалы от поставщика. При этой операции оприходованные материалы (для собственных нужд) в книгу доходов и расходов не попадаю.
    3 – для того, что бы полученные материалы попали в книгу доходов и расходов в графу 7, оформляю документ «Перемещение МПЗ», в качестве вида перемещения выбираю «Передача в производство».
    Это правильно или нужно как-то иначе проводить эту операцию (оплата поставщику, и принятие к учету материалов)?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Fosihas
    Гость
    Правильно, оплата с приобретением может меняться местами.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    15.01.2008
    Сообщений
    492
    у меня такая же проблема, расходы по МПЗ попали в КДиР в момент поступления МПЗ, а не в момент оплаты, которая была ранее. Это нормально?
    Я знаю, что ничего не знаю (с) Сократ
    и я тоже....

  4. #4
    Клерк Аватар для Vladko
    Регистрация
    04.06.2007
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    307
    нормально. МПЗ должны быть оплачены и оприходованы, ну или наоборот :-)

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)