1С: УСН 7.7 (релиз 150). Правильно ли я делаю:
1 – оплачиваю поставщикам за материал (платежное поручение + выписка из банка строка расход кредит счета 60.2).
2 – оформляю документ «Поступление МПЗ». Приходую на склад все материалы от поставщика. При этой операции оприходованные материалы (для собственных нужд) в книгу доходов и расходов не попадаю.
3 – для того, что бы полученные материалы попали в книгу доходов и расходов в графу 7, оформляю документ «Перемещение МПЗ», в качестве вида перемещения выбираю «Передача в производство».
Это правильно или нужно как-то иначе проводить эту операцию (оплата поставщику, и принятие к учету материалов)?



