Добрый день, подскажите плиз. Мы оказали услуги по доставке в сентябре, т.к. акт вып.работ в сентябре подписан не был я расходы по доставке отнесла на сч.97, акт подписали в октябре и расходы я списала в октябре. Сейчас сомневаюсь, правильно ли я сделала. Как поступить оставить все как есть или отнести расходы по доставке к сентябрю и сдать уточненку по прибыли?



