×
Показано с 1 по 9 из 9
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Помогите плиз с расходами

    Добрый день, подскажите плиз. Мы оказали услуги по доставке в сентябре, т.к. акт вып.работ в сентябре подписан не был я расходы по доставке отнесла на сч.97, акт подписали в октябре и расходы я списала в октябре. Сейчас сомневаюсь, правильно ли я сделала. Как поступить оставить все как есть или отнести расходы по доставке к сентябрю и сдать уточненку по прибыли?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для Панта
    Регистрация
    01.07.2005
    Адрес
    г.Екатеринбург
    Сообщений
    3,469
    а доходы по доставке когда учли?

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Когда подписали акт-в октябре

  4. #4
    Аноним
    Гость

    Помогите

    Подскажите плиз, очень нужно

  5. #5
    Иду...курю.... Аватар для ЛО
    Регистрация
    10.11.2002
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    10,214
    Если вы
    оказали услуги по доставке в сентябре
    , то как
    расходы по доставке отнесла на сч.97
    ?

    Или вы привлекали стороннюю организацию?
    Это - службишка, не служба; служба будет впереди!

  6. #6
    Аноним
    Гость
    Да мы привлекали транспортную компанию

  7. #7
    Аноним
    Гость
    Очень прошу подскажите

  8. #8
    Аноним
    Гость
    Это сложный вопрос или просто никто не хочет помочь? Мне обратиться больше не к кому

  9. #9
    Клерк Аватар для Abul
    Регистрация
    03.01.2004
    Адрес
    Москва, ЦАО
    Сообщений
    514
    акт подписали в октябре и расходы я списала в октябре.
    Если дата Вашего акта октябрьская, я так бы и оставила (соответствие доходов и расходов). Только затраты отразила бы не на сч.97, а на сч.20 как незавершенку. Но, по-моему, это не принципиально - на налоги никак не влияет.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)