Предыдущий бухгалтер. 2005-2006г.перечисляла страх. взносы по неполному КБК. (вместо кода администратора поступлений в бюджет стоят-000)
При сдачи Индив. сведений в ПФ выяснилась, что у нас в результате корректировки сумм, которая происходила в 2006году в налоговой, вылезла какая-то недоимка -90000руб.
Пошла в налоговую выяснять, и получается в результате этой корректировки часть платежей из 2005года почему-то сидят в 2006г.
Часть опять повесили в невыясненные (обещали перекинуть на место)
Как тут вообще быть ? я не знаю
Прошлый год закрыт с определенными остатками по отчету в ПФ.,который совпадают с моими входящими на 2006г. А теперь образовались новые? в ПФ говорят переделывайте отчет под наши цифры, потом разбирайтесь с налоговой![]()
У нас все четко:начислено-уплачено (просто не туда наверно)
более того в 2006 году платеж за январь долго висел в невыясненных, наверно из-за КБК и нам насчитали пеню
Обязаны ли мы платить эту пеню?налоговики говорят в КБК ошиблись-это ваша ошибка вот и платите пеню.



