Помогите кто знает. Ситуация такая-Наша организация (ИП) заключила договор с ООО «Дорстрой» на предоставление ей автоуслуг, поскольку с объемом работ мы не справлялись , мы заключили договор с третьей стороной на оказание нам автоуслуг. По этому договору мы обязаны были заправлять автомобили третьей стороны своей соляркой.
Как теперь списывать эту солярку? Считается ли эта операция – передачей товаров для собственных нужд? Облагается ли эта операция НДС? Ставить ли к вычету этот НДС?
Или эта солярка целиком (с НДС) идет на уменьшение налоговой базы по доходу?

Ответить с цитированием