Помогите, пожалуйста.
У меня вопрос про НДС. В феврале 2007 года поставщик отказался от сч/ф на услугу, выписанного в июле 2006 года (написал нам письмо). Годовая отчетность не сдана. У меня пляшет НДС за июль и прибыль за 9 мес - буду делать уточненки и доплачивать НДС и пени за неполную уплату налога. А какой датой вносить исправления в бухучет? Читаю, что это надо сделать декабрём, ведь отчетность за год не сдана - но тогда июльская оборотка будет неверной?![]()


Мила