×
Показано с 1 по 23 из 23
  1. Аноним
    Гость

    Нужно считать курсовую разницу при поступлении новых контейнеров?

    Не знаю в эту конфу или в 1 С?
    В 1с Бухгалтерии 7.7 при введении нового товара (заполнение Док. "Поступление товара") 1С делает переоценку всех предыдущих контрактов в валюте. Считает курсовую разницу.
    И делает соотв. проводку Д91.2 К60.11. Это правильно?
    А то приходят по несколько контейнеров в день и из-за курсовых разниц у меня уже за 3 дня 10000 руб - прочих доходов образовалось.
    Поделиться с друзьями

  2. Модератор Аватар для Рыжая Таня
    Регистрация
    02.09.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,118
    курсовую считать нужно. Только не по всем контрактам подряд, а по тем, по которым изменилась сумма обязательств.
    Есть замечательная вещь - "Downshifting"

  3. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Рыжая Таня Посмотреть сообщение
    курсовую считать нужно. Только не по всем контрактам подряд, а по тем, по которым изменилась сумма обязательств.
    Извините, можно на примере?
    15.01 поступил товар на 15000 дол. по курсу 26.5
    18.01. поступил товар на сумма 12000 дол. по курсу 26.6

    Проводя поступление товара от 18.01. программа считает курс. разницу 15000*(26.6-26.5)= 1500 руб. (счет 91.2 - наш убыток)

    20.01 поступил товар на 10000 дол. по курсу 26.4
    Проводя поступление товара от 20.01 прогрмма считает курс. разницу
    (15000+12000)* (26.4-26.6)=-5400 руб. (счет 91.1 - наша прибыль)

    И так дальше пока не оплатим товар. Правильно?

  4. Модератор Аватар для Рыжая Таня
    Регистрация
    02.09.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,118
    И так дальше пока не оплатим товар.
    да
    и не забудте посчитать разницу на конец месяца
    Есть замечательная вещь - "Downshifting"

  5. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Рыжая Таня Посмотреть сообщение
    да
    и не забудте посчитать разницу на конец месяца
    Именно на конец месяца? Я просто думала, что на конец квартала?

  6. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Извините, можно на примере?
    15.01 поступил товар на 15000 дол. по курсу 26.5
    18.01. поступил товар на сумма 12000 дол. по курсу 26.6

    Проводя поступление товара от 18.01. программа считает курс. разницу 15000*(26.6-26.5)= 1500 руб. (счет 91.2 - наш убыток)

    20.01 поступил товар на 10000 дол. по курсу 26.4
    Проводя поступление товара от 20.01 прогрмма считает курс. разницу
    (15000+12000)* (26.4-26.6)=-5400 руб. (счет 91.1 - наша прибыль)

    И так дальше пока не оплатим товар. Правильно?
    Неправильно. Товар, принятый к учету 15.01, не переоценивается.

  7. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Неправильно. Товар, принятый к учету 15.01, не переоценивается.
    Т. е. курсовую разницу не надо считать вообще?

  8. Аноним@
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Т. е. курсовую разницу не надо считать вообще?
    Переоценивается задолженность на 60-м счете.

  9. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним@ Посмотреть сообщение
    Переоценивается задолженность на 60-м счете.
    В корреспонденции с каким счетом?

  10. Аноним@
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    В корреспонденции с каким счетом?
    91-м

  11. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним@ Посмотреть сообщение
    91-м
    1. По-моему, я так и писала в своем примере. Что в нем не правильно?
    2. Я только хотела уточнить - когда происходит переоценка задолженности на 60-м счете? По итогам отчетного периода или в конце каждого месяца? При поступлении следующей партии товара переоценивается не оплаченный, ранее поступивший товар?

  12. Модератор Аватар для Рыжая Таня
    Регистрация
    02.09.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,118
    Читаем первоисточник (ПБУ 3/2006) "курсовая разница - разница между рублевой оценкой актива или обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, на дату исполнения обязательств по оплате или отчетную дату данного отчетного периода"
    Есть замечательная вещь - "Downshifting"

  13. Аноним
    Гость
    Все правильно. Просто смутила ваша предыдущая фраза:
    Цитата Сообщение от Рыжая Таня Посмотреть сообщение
    да
    и не забудте посчитать разницу на конец месяца
    Т. е. если у меня отчетный период квартал, то считаю на конец квартала. Если месяц - то на конец месяца. Правильно?

  14. Модератор Аватар для Рыжая Таня
    Регистрация
    02.09.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,118
    баланс обычно сводят ежемесячно (закрывают месяц, считают финансовый результат - называйте как хотите), хоть и отчитываются по налогам квартально...
    Есть замечательная вещь - "Downshifting"

  15. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    1. По-моему, я так и писала в своем примере. Что в нем не правильно?
    Из него можно понять, что переоценивается товар на 41-м счете, а это неправильно.

  16. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Из него можно понять, что переоценивается товар на 41-м счете, а это неправильно.
    Нет конечно я имела в виду 60 счет. Ну а в остальном-то правильно?

  17. Модератор Аватар для Рыжая Таня
    Регистрация
    02.09.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,118
    переоценивается товар на 41-м счете
    нет, конечно. на этом счете товар учитывается только в рублях.
    я имела в виду 60 счет
    да, но не только. 62 счет, а также 76, 51, 50 и др. д.б. переоценены, если на них есть обязательства, выраженные в валюте.
    Есть замечательная вещь - "Downshifting"

  18. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Рыжая Таня Посмотреть сообщение
    нет, конечно. на этом счете товар учитывается только в рублях
    На любом счете учет ведется только в рублях.

  19. Клерк Аватар для loshakova
    Регистрация
    24.08.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    758
    Цитата Сообщение от Рыжая Таня Посмотреть сообщение
    а также 76, 51, 50 и др. д.б. переоценены, если на них есть обязательства, выраженные в валюте.
    на 51 валюты вроде нет она на 52

  20. Модератор Аватар для Рыжая Таня
    Регистрация
    02.09.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,118
    на 51 валюты вроде нет она на 52
    точна!
    На любом счете учет ведется только в рублях
    на некоторых в валюте, с пересчетом в рубли
    Есть замечательная вещь - "Downshifting"

  21. Клерк Аватар для Ольга Сергеевна
    Регистрация
    27.04.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    227
    Примите к учету товар в рублях (в соответствиии с таможенной стоиомстью). Курсовые разницы возникнут только при оплате этого товара.

  22. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Ольга Сергеевна Посмотреть сообщение
    Примите к учету товар в рублях (в соответствиии с таможенной стоиомстью).
    В соответствии с со стоимостью, указанной в счете поставщика. Таможенная стоимость считается исключительно для определения таможенных платежей и может очень сильно отличаться от стоимости импортируемого товара, принимаемого к учету.

  23. Модератор Аватар для Рыжая Таня
    Регистрация
    02.09.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,118
    Курсовые разницы возникнут только при оплате этого товара.
    а также на дату составления отчетности, если к концу отчетного периода товар не оплачен.
    Есть замечательная вещь - "Downshifting"

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)