Подскажите, пожалуйста!
В 3 кв. неправильно отразила на счетах БУ подарок не сотруднику организации, посчитав его представительскими, и расходы для собственных нужд ( Д 26 и в НУ отнесла к прочим).
В декабре хочу сделать сторно. И отразить Д 91.2 "не учитываемые для целей налогообложения"
По налогу на прибыль в декларации за 3 кв и по году убыток.
Нужно ли сдавать уточненный по налогу на прибыль за 3 кв?

