Наша фирма приобрела товар от Поставщика и оплатила за него в 2003г. Бухгалтер включил счет-фактуру Поставщика в книгу покупок и предъявил НДС к вычету в налоговой декларации. Но затем обнаружилось, что счет-фактура заполнена не верно. Бухгалтер подает уточненную декларацию и уменьшает сумму налогового вычета. В последующие периоды эта счет-фактура не включалась в книги покупок, вплоть до 4 квартала 2006г. Правомерно ли мы предъявили сейчас сумму по данной счет-фактуре к вычету, ссылаясь на то, что мол только сейчас получили исправленный документ? Не прошел ли срок исковой давности? И какой выход можно найти в данной ситуации? И еще вопрос: можно ли сдавать уточненные декларации за 2003 год?
