Прошу прощения вопрос наверное обсуждался.
Подскажите в двух словах:
Если ООО или ПБОЮЛ на упрощенке , выдаст счет – фактуру с указанием НДС 18% - лицу которому необходим НДС , то эти упрощенцы должны потом НДС заплатить, чтобы потом лицу зачли этот НДС? А если его потом будут проверять то упрощенцы этот НДС должны подтвердить? Какие документы мы должны ему для этой проверки предоставить ?


