×
Показано с 1 по 4 из 4
  1. Denri
    Гость

    Неправильное начисление НДС в Бухии.

    Суть проблемы в следующем.
    Есть две конфиги - ТиС и Бух. Данные выгружаются из ТиС в Бухию периодически посредством стандартной выгрузки. Так вот в Бухии когда запускаем отчет "Оборотно-сальдовая ведомость" в графе по счету 19.3 (НДС по приобр. МПЗ) совершенно не те цифры что предполагались (должны быть больше). Т.е. НДС не выгружается в бухию по каким то причинам. Не могу понять по каким. Помогите разобраться пожалуйста с этой проблемой.
    Поделиться с друзьями

  2. С@бака Аватар для ГАВ
    Регистрация
    05.08.2003
    Сообщений
    590
    После выгрузки надо провести счета-фактуры за выгружаемый период.

  3. Denri
    Гость
    Цитата Сообщение от ГАВ Посмотреть сообщение
    После выгрузки надо провести счета-фактуры за выгружаемый период.
    Можно поподробнее?
    Я просто не совсем понимаю как это может помочь.
    И еще, может быть дело в неправильных настройках учета ндс ?

  4. С@бака Аватар для ГАВ
    Регистрация
    05.08.2003
    Сообщений
    590
    очень просто. При стандартной выгрузке из ТИС в БУХ все проводки загружаются в виде операций, а проводки по входящему НДС формируются документом Счет-фактура полученный. А загружаются они по умолчанию непроведенными. Соответственно пока Вы их не провели - у Вас проводок по 19 счету нет.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)