если на р/с ИП (услуги по мероприятиям, 6%УСН) поступили средства, которые он должен перевести"дальше" (на оплату услуг ресторана), надо ли платить с этой суммы налоги?
если на р/с ИП (услуги по мероприятиям, 6%УСН) поступили средства, которые он должен перевести"дальше" (на оплату услуг ресторана), надо ли платить с этой суммы налоги?
Чем регламентируется эта его обязанность?
Да, если это не агентский договор.
В договоре об услугах по организации праздника не сказано конкрктно об услугах предоставления ресторана, составления меню и пр. .В договоре формулировка такая:"за организацию и проведение корпоративного мероприятия" (это и ресторан и артисты и пр.) Мне , как фирме ,ресторан выставляет счёт , а оплачивать я его хочу по безналу со средств , перечисленных Заказчиком. Это возможно? и какие будут вычеты?
P.S.Извините, я новичок, -что значит "Агентский договор?"
Возможно.Это возможно?Никаких.какие будут вычеты?
Какие Вы еще хотите вычеты на 6 процентах?
Если я правильно поняла, то перечисление средств через мою фирму влечёт только оплату услуг банку за перевод денег?
Перечисление средств Вашей фирме за оказанные услуги влечет возникновение налогооблагаемого дохода.
я что-то запуталась: какой же у меня доход, если я "транзитом" деньги заказчика перевожу в ресторан? я же их не снимаю, а Вы только сейчас сами сказали, что вычетов никаких, или я совсем ничего не понимаю? договоре с рестораном указаны все суммы и на что они идут я выступаю только в роли проводника, поскольку заказчик мой оплачивает КОМПЛЕКС услуг. Он не делит расходы на 10 частей, ему проще заключить один договор со мной , чем 200 -с разными организациями . А я уже раскидываю средства по фирмам( надувка шаров, флордизайн, арт-студии и т.п.) Так облагается ли налогом на прибыль "транзитные" платежи от заказчика -через мою фирму-в ресторан???
romana1, заказчику неудобно платить ресторану, и всем прочим, поэтому он не поручает Вам от своего имени сделать заказ, а оплачивает Ваши услуги. В стоимость которых входит в т.ч. и ресторан. Т.о. это Ваш доход, полностью облагаемый.
Правда, внимательное прочтение договора с Вашим заказчиком мои слова может опровергнуть.Или подтвердить, что, думаю, вероятней![]()



romana1, надо было брать УСН 15%, тогда Вы могли бы ставить в расходы все эти надувки шаров, рестораны и пр. А при УСН 6% Вы делать это не можете.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)