×
Показано с 1 по 27 из 27
  1. #1
    Игорь Сп Игорь Сп вне форума
    Клерк Аватар для Игорь Сп
    Регистрация
    13.03.2002
    Сообщений
    275

    Обращение к экспортному модератору

    Подскажите, пожалуйста сколько раз нужно отнести декларацию по 0-й ставке?
    первый аванс поступил в марте......
    второй в апреле....
    отгрузили в мае.......
    В начале я думал, что ее нужно нести вместе с собранным пакетом документов, подтверждающим экспорт.... Теперь я прихожу к выводу, что ее нужно было нести и после получения авансов, а судя по смыслу приложения "А" ее надо нести еще и сразу после отгрузки. Может подскажете?... А?.....
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    svet svet вне форума
    клерк
    Регистрация
    17.06.2002
    Адрес
    КМВ
    Сообщений
    1,112
    По каждому авансу с начислением НДС и по факту подборки пакета документов с возмещением НДС с авансов.
    Жизнь - просто чудо

  3. #3
    Игорь Сп Игорь Сп вне форума
    Клерк Аватар для Игорь Сп
    Регистрация
    13.03.2002
    Сообщений
    275
    Спасибо за помощь А вот где-нибудь это написано?... И еще вот по поводу момента возмещения НДС с авансов Вы какого мнения придерживаетесь?.... В момент отгрузки или же в момент подтверждения экспорта?...

  4. #4
    svet svet вне форума
    клерк
    Регистрация
    17.06.2002
    Адрес
    КМВ
    Сообщений
    1,112
    Игорь Сп , в момент подтверждения, т.к. дата реализации этих товаров (определяющая момент появления объекта налогообложения) установлена пунктом 9 статьи 167 Кодекса. Указанный пункт гласит, что при реализации на экспорт
    НЦ===
    дата реализации указанных товаров (работ, услуг) определяется как наиболее ранняя из следующих дат (в редакции Федерального закона от 29.12.2000 N 166-ФЗ):
    1) последний день месяца, в котором собран полный пакет документов, предусмотренных статьей 165 Кодекса;
    2) 181-й день, считая с даты помещения товаров под таможенный режим экспорта или под таможенный режим транзита.
    КЦ===

    По поводу того где написано, что нужно платить авансы:
    НЦ==
    Статья 162. Особенности определения налоговой базы с учетом сумм, связанных с расчетами по оплате товаров (работ, услуг)
    1. Налоговая база, определенная в соответствии со статьями 153 - 158 настоящего Кодекса, увеличивается на суммы:
    1) авансовых или иных платежей, полученных в счет предстоящих поставок товаров, выполнения работ или оказания услуг.
    Положения настоящего подпункта не применяются в отношении авансовых или иных платежей, полученных в счет предстоящих поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг, облагаемых по налоговой ставке 0 процентов в соответствии с подпунктами 1 и 5 пункта 1 статьи 164 настоящего Кодекса, длительность производственного цикла изготовления которых составляет свыше шести месяцев (по перечню и в порядке, которые определяются Правительством Российской Федерации);

    КЦ===
    Как видите исключение из общей нормы, по НДС с авансов, составляют только товары, длительность производственного цикла изготовления которых составляет свыше шести месяцев.
    Однако, есть масса судебной практики в пользу налогоплательщиков, которые считают, что объект обложения НДС при экспортных авансах отсуствует.

    Выбор позиции остается за вами.
    Последний раз редактировалось svet; 19.06.2003 в 12:24.
    Жизнь - просто чудо

  5. #5
    Игорь Сп Игорь Сп вне форума
    Клерк Аватар для Игорь Сп
    Регистрация
    13.03.2002
    Сообщений
    275
    По поводу авансов....
    "...Статья 171. Налоговые вычеты
    8. Вычетам подлежат суммы налога, исчисленные и уплаченные налогоплательщиком с сумм авансовых или иных платежей, полученных в счет предстоящих поставок товаров (работ, услуг).

    Статья 172. Порядок применения налоговых вычетов
    6. Вычеты сумм налога, указанных в пункте 8 статьи 171 настоящего Кодекса, производятся после даты реализации соответствующих товаров (выполнения работ, оказания услуг). ..."
    А реализация произошла, право собственности перешло, хотя экспорт еще и не подтвержден, но этого, как следует из текста НК и не требуется...

    А вот где-нибудь это написано?...
    относилось к...
    По каждому авансу с начислением НДС и по факту подборки пакета документов с возмещением НДС с авансов.

  6. #6
    svet svet вне форума
    клерк
    Регистрация
    17.06.2002
    Адрес
    КМВ
    Сообщений
    1,112
    По поводу вычета НДС с авансов. Он, как вы правильно сказали, производятся после даты реализации соответствующих товаров. Дата реализации для экспортных товаров установлена пунктом 9 статьи 167 Кодекса.
    Жизнь - просто чудо

  7. #7
    Игорь Сп Игорь Сп вне форума
    Клерк Аватар для Игорь Сп
    Регистрация
    13.03.2002
    Сообщений
    275
    Меня другое смущает.... П.9 статьи 167 определяет момент определения налогооблагаемой базы, а не момент реализации.....

  8. #8
    svet svet вне форума
    клерк
    Регистрация
    17.06.2002
    Адрес
    КМВ
    Сообщений
    1,112
    Ст. 167 называется "Момент определения налоговой базы при реализации (передаче) товаров (работ, услуг)" Далее текст п. 9 повторяет это.
    Доказывать, что реализация не есть часть налоговой базы по НДС по моему сложно.
    Жизнь - просто чудо

  9. #9
    Игорь Сп Игорь Сп вне форума
    Клерк Аватар для Игорь Сп
    Регистрация
    13.03.2002
    Сообщений
    275
    но ведь в п.6 ст.172 сказано, что вычеты сумм налога, указанных в пункте 8 статьи 171 настоящего Кодекса, производятся после даты реализации соответствующих товаров (выполнения работ, оказания услуг), а не в момент определения налогооблагаемой базы. ... 167 скорее описывает то, когда мы должны исчислять налог на реализованные товары, а не определяет сам момент реализации, а момент реализации указан в 39 статье....

  10. #10
    svet svet вне форума
    клерк
    Регистрация
    17.06.2002
    Адрес
    КМВ
    Сообщений
    1,112
    Налогооблагаемая база как понятие шире чем реализация. Т.е. устанавливленные правила к налогооблагаемой базе мы распростроняем на понятие "реализация", т.к. это понятие есть часть базы и его состовляющая.
    Я поняла вас и вашу точку зрения. Если игра стоит свеч - можно попробовать отстоять ее в суде.
    Жизнь - просто чудо

  11. #11
    Игорь Сп Игорь Сп вне форума
    Клерк Аватар для Игорь Сп
    Регистрация
    13.03.2002
    Сообщений
    275
    А арбитражная практика по данному вопросу в пользу налогоплательщика есть?

    И вопос по заполнению декларации... При получении аванса под предполагаемый экспорт мы сумму отражаем в декларации по 0-й ставке (строки 550, 570, 910), а из нее переносим в строку 480 (490) "обычной" декларации? Я-то ее в 250 с 270 поместил, с "обычными" авансами......

  12. #12
    svet svet вне форума
    клерк
    Регистрация
    17.06.2002
    Адрес
    КМВ
    Сообщений
    1,112
    http://forum.klerk.ru/showthread.php?s=&threadid=6774
    Почитайте, пожалуйста. Там же в последнем сообщении неплохой пример мнения суда.
    Продолжим обсуждение в этой же теме.
    Жизнь - просто чудо

  13. #13
    Игорь Сп Игорь Сп вне форума
    Клерк Аватар для Игорь Сп
    Регистрация
    13.03.2002
    Сообщений
    275
    А по поводу заполнения декларации?.....
    И вопос по заполнению декларации... При получении аванса под предполагаемый экспорт мы сумму отражаем в декларации по 0-й ставке (строки 550, 570, 910), а из нее переносим в строку 480 (490) "обычной" декларации? Я-то ее в 250 с 270 поместил, с "обычными" авансами......

  14. #14
    svet svet вне форума
    клерк
    Регистрация
    17.06.2002
    Адрес
    КМВ
    Сообщений
    1,112
    Игорь Сп , да.

    НЦ===
    МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ
    ПРИКАЗ
    от 21 января 2002 г. N БГ-3-03/25
    III. Порядок заполнения налоговой декларации
    по налогу на добавленную стоимость

    Порядок заполнения раздела I
    "Расчет общей суммы налога"
    По строкам 270 - 280 не показываются суммы авансовых и иных платежей, поступивших в счет предстоящих поставок товаров (работ, услуг), не подлежащих налогообложению, а также облагаемых по ставке 0 процентов.
    В строку 400 не включается сумма налога на добавленную стоимость, исчисленная по авансовым и иным платежам, полученным в счет поставок товаров (работ, услуг), облагаемых по налоговой ставке 0 процентов, отраженная в декларации по налоговой ставке 0 процентов.
    IV. Порядок заполнения декларации
    по налоговой ставке 0 процентов
    По строке 550 (а также по строкам 560 - 660) показываются суммы авансовых и иных платежей, поступивших в счет предстоящих поставок товаров (работ, услуг), по которым предполагается применение налоговой ставки 0 процентов.
    КЦ===
    Жизнь - просто чудо

  15. #15
    Игорь Сп Игорь Сп вне форума
    Клерк Аватар для Игорь Сп
    Регистрация
    13.03.2002
    Сообщений
    275
    Спасибо, все очень доходчиво !!! Сейчас "увлекся" чтением, предложенной Вами темой. Ха-ха, теперь Ваш девиз многое объясняет... Дочитаю напишу...

  16. #16
    Игорь Сп Игорь Сп вне форума
    Клерк Аватар для Игорь Сп
    Регистрация
    13.03.2002
    Сообщений
    275
    Еще один момент !!! Отгрузка была в мае, значит сегодня я должен сдать нулевку с отраженной суммой отгрузки во II разделе, но на сегодняшний день я не знаю сумму возмещаемого НДС, и что, у меня появится НДС к уплате?.....

  17. #17
    svet svet вне форума
    клерк
    Регистрация
    17.06.2002
    Адрес
    КМВ
    Сообщений
    1,112
    Игорь Сп а пакет не собран?
    Жизнь - просто чудо

  18. #18
    Игорь Сп Игорь Сп вне форума
    Клерк Аватар для Игорь Сп
    Регистрация
    13.03.2002
    Сообщений
    275
    Дак нет, я поэтому и спрашиваю про второй раздел...

  19. #19
    svet svet вне форума
    клерк
    Регистрация
    17.06.2002
    Адрес
    КМВ
    Сообщений
    1,112
    По идее - да. Потому и некоторые сдают сумму - 0, а потом измененные декларации
    А почему вы не знаете сумму входного НДС?
    Вы же купили товар..... С/ф регистрировали в ИМНС.... Или он у вас не оплачен?
    Жизнь - просто чудо

  20. #20
    Игорь Сп Игорь Сп вне форума
    Клерк Аватар для Игорь Сп
    Регистрация
    13.03.2002
    Сообщений
    275
    хе-хе, у меня производство и экспортируем мы собственную продукцию.......

  21. #21
    Игорь Сп Игорь Сп вне форума
    Клерк Аватар для Игорь Сп
    Регистрация
    13.03.2002
    Сообщений
    275
    Последний Ваш ответ меня обескуражил...... Дак ведь не облагаются же НДС товары, реализуемые на экспорт.........

  22. #22
    svet svet вне форума
    клерк
    Регистрация
    17.06.2002
    Адрес
    КМВ
    Сообщений
    1,112
    Игорь Сп , опять 25
    Мы с вами об НК говорим, об авансах... О неподтвержденном экспорте...
    Можно вопрос по поводу раздельного учета входного НДС? При пр-ве это проблемно... Как вы это решили?
    У меня тоже пр-во, но чтоб не связываться с этим продаем на экспорт через дочку.
    Жизнь - просто чудо

  23. #23
    Игорь Сп Игорь Сп вне форума
    Клерк Аватар для Игорь Сп
    Регистрация
    13.03.2002
    Сообщений
    275
    Нет, в своих рассуждениях мы дошли до чего? Что отгрузив на экспорт, я должен отразить данную отгрузку во 2-м разделе "нулевки" и заплатить НДС...
    В общем я определился с алгоритмом....
    1) сдаю "нулевки" на все полученные авансы под экспорт и отражая данные суммы в "обычных" декларациях (стр. 480 и 490)
    2) отгрузил.... отражаю сумму отгрузки в приложении "А" к "нулевке"
    3) дальше два варианта...
    а) если экспорт подтвержден в течении 180 дней, то отражаю реализацию в первом разделе "нулевки" и сдаю ее вместе с собранным пакетом...
    б) если не успеваю в течении 180 дней, то отражаю реализацию во втором разделе "нулевки" со всеми вытекающими от сюда последствиями...
    Аналогичная позиция написана в "Российскм налоговом курьере" № 5 2003 г. С чем я не согласен только в этой статье, дак это с тем, что в случае неподтверждения экспорта они сумму реализации увеличивают на 20 (10)%, а потом уже к полученной сумме применяют расчетную ставку 20/120 (10/110)... Т.е. если сумма реализации к примеру 100 рублей, они рисуют в 410(420) и 390 (400) строках "нулевки" 120 рублей и начисляют с нее НДС в 20 рублей...

    По поводу раздельного учета... Для нас экспорт - не типичная операция, правда, предполагается еще несколько... Поэтому, пока определить прямые расходы по экспортируемой партии с большой вероятностью возможно... Из косвенных НДС "выцарапать" труднее, придется разработать методику с отражением ее в учетной политике..... Но принцип один..... пропорциональность.....

    Вот из-за этого я и встал в тупик, т.е. казалось, что сейчас (20 июня) я должен бы отнести "нулевку" в которой во втором разделе отразил бы майскую реализацию и еще отразить "входной" НДС, а у меня май-то еще до конца не сведен, т.е. я всех "косвенных" расходов не знаю....
    Поэтому я и считаю, что логично отразить реализацию в приложении "А" к нулевке поскольку суммы указываются справочно.....

  24. #24
    Игорь Сп Игорь Сп вне форума
    Клерк Аватар для Игорь Сп
    Регистрация
    13.03.2002
    Сообщений
    275
    Пока вчера шел домой, по поводу отдельного юрлица для экспорта как раз мысль в голову пришла..... Чтоб не мешать все в одну кучу.......

  25. #25
    svet svet вне форума
    клерк
    Регистрация
    17.06.2002
    Адрес
    КМВ
    Сообщений
    1,112
    Все так.
    Обратите внимание на то что правила ведения раздельного входного НДС у вас должны быть записаны в учетной политике. Это проверяют...
    Жизнь - просто чудо

  26. #26
    Игорь Сп Игорь Сп вне форума
    Клерк Аватар для Игорь Сп
    Регистрация
    13.03.2002
    Сообщений
    275
    Да, решать конкретную проблему продуктивнее, чем просто читать...... Спасибо за помощь.... Приятно было пообщаться...

  27. #27
    Игорь Сп Игорь Сп вне форума
    Клерк Аватар для Игорь Сп
    Регистрация
    13.03.2002
    Сообщений
    275
    Здравствуйте svet! Еще один вопрос. Наконец-то я определил сумму "входного" НДС, приходящегося на реализованную экспортную продукцию. Пакет документов собран (180 дней еще не истекло). Но данная часть "входного" НДС была ранее поставлена к вычету в числе всего остального "входного" НДС в обчной декларации. Теперь, здавая "нулевку" вместе с собранным пакетом и показанной там реализацией я должен "входной" НДС, приходящийся на экспортную продукцию восстановить в обычной декларации и поставить на вычеты в "нулевке". По каким строкам обычной декларации это все отразить?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)