подскажите как правильно вести учёт , если мы занимаемся проектированием. Деньги по договору пришли в январе, по следущему договору в феврале... Акты сдачи работ по этим договорам будут в марте , апреле. Я должна закрывать как незавершённое производство в конце января, февраля ? Прямые затраты у нас только ЗП 1го арх-ра и расходные материалы(всякие картриджи и бумага). Или как мне правильно поставить учёт ?

