×
Показано с 1 по 9 из 9
  1. #1
    KisaXX KisaXX вне форума
    Клерк
    Регистрация
    19.06.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    5

    Себестоимость, затраты и др.

    Помогите, пожалуйста, разобраться. Опыта у меня еще мало.
    Я оприходовала товар во 2 кв.
    Мне заплатили половину стоимости, но получилось так, что отгрузка будет только в июле. Если я спишу себестоимость на 90 сч., то получу большой убыток. Половин товара отгрузить я не могу. Можно ли что-нибудь сделать?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Какс Какс вне форума
    Клерк
    Регистрация
    21.05.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    200
    лично я не понял. Вы вообще кто продавец или покупатель. то Вы отгружаете товар, то приходуете. и вообще какой у вас метод (кассовый, начисления)?

  3. #3
    КЛариса
    Гость
    Я так понимаю вопрос: что делать в июне?
    Себестоимость на сч. 90 надо списывать в момент передачи прав собственности, т.е. насколько я поняла из вопроса, то в июле.
    А то, что Вам заплатили - это аванс и делаете просто Дт 51 Кт 62, а счет 90 не трогаете.

    Проводки при передачи прав собственности, т.е. в июле:
    Дт 62 Кт 90/1
    Дт 90/2 Кт 41
    Дт 90/3 Кт 76НДС (68НДС) - эта проводка в зависимости от того НДС по оплате или по отгрузке
    Последний раз редактировалось КЛариса; 19.06.2003 в 18:41.

  4. #4
    КЛариса
    Гость
    Естественно, что всё, что я написала - это при методе начисления.

    Какс Я так поняла они торговая фирма. Сначала купили, а потом продают.

  5. #5
    Кисуля Кисуля вне форума
    Бестия Аватар для Кисуля
    Регистрация
    26.05.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,225
    КЛариса Я работаю в оптовой торговле, и ты правильно сказала KisaXX относительно денег, а вот она еще интересуется что ей делать с товаром который она приняла на склад под эту отгрузку, если он так и останется у нее будет убыток....
    Вот что ей делать с этим товаром???
    Всё в этой жизни не просто так!

  6. #6
    mvf mvf вне форума
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Кисуля'м, да пусть товар "лежит" на складе до июля. Не понятно про какой "будет убыток" вы речь ведете.
    Июнь (2 кв.)
    41-60, 19-60, 51-62, [76-68.НДС].
    Где убыток-то?
    Best regards, Михаил

  7. #7
    KisaXX KisaXX вне форума
    Клерк
    Регистрация
    19.06.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    5
    Я просто думала, что на 90сч. надо списывать в июне, т.к. приход товара - в июне. Тогда будет убыток.
    У меня метод начисления и НДС по отгрузке.
    Значит списывать на себестоимость надо списывать по моменту отгрузки?
    Напишите, пожалуйста, где об этом можно почитать.
    И прибыль у меня будет нарастающим итогом?
    А на сч41 останется остаток и с него заплатить н-г на имущество. Я права?
    Всем спасибо.

  8. #8
    Скрепка Скрепка вне форума
    Клерк
    Регистрация
    18.04.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    202
    KisaXX
    Если отгрузка товара произойдет в июле, то налоговая база по налогу на имущество есть (в части 41сч. однозначно, а то может у вас еще есть активы, попадающие под облагаемую базу).
    Тогда будет убыток
    Это будет видно, когда произойдет реализация вашего товара.
    списывать на себестоимость надо списывать по моменту отгрузки
    Да.
    прибыль у меня будет нарастающим итогом
    Да. Налоговый период по налогу на прибыль - год. Но отчетный период - 1кв, полугодие, 9 мес.

  9. #9
    mvf mvf вне форума
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Значит списывать на себестоимость надо списывать по моменту отгрузки?
    Фактическая себестоимость проданных товаров включается в затраты в момент перехода права собственности на этот товар (от вас к покупателю).
    Best regards, Михаил

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)