Мы получили предоплату под поставку материалов в ноябре, начислили и оплатили НДС с предоплаты. В декабре с этим же заказчиком был заключен договор на выполнение работ, заказчик направил нам письмо в январе с просьбой перечисленную предоплату по договору поставки материалов зачесть в счет договора на выполнение работ. В январе реализации не было и НДС начислен не был, могу ли я в декларации поставить в строке 250 подраздела 2.1. посавить сумму зачет аванса на сумму НДС по выполненным работам?

