Подскажите как отражать расходы на обслуживание ККМ в 1С УСН и в Книге расходов и доходов при УСН 15% и как отражать расходы на голограмму?
Подскажите как отражать расходы на обслуживание ККМ в 1С УСН и в Книге расходов и доходов при УСН 15% и как отражать расходы на голограмму?
Попробую уточнить вопрос... Вы списываете расходы на обслуживание ККМ и за голограмму сразу как оплатите или помесячно. В документах указано обслуживание за квартал. а голограмма вообще идет на целый год. И как быть с НДС указанным в документах?
По расходам смотрите пп.1 п.2 ст.346.17 (расходы по ККТ учитываются как материальные расходы с учетом ст.254), по НДС пп.8 п.1 ст.346.16 отдельной строкой в КДиР.
Спасибо конечно. Но я уже все смотрела. Остались сомнения. Допустим, расходы за обслуживание ККМ в первом квартале 354руб. (в т.ч. НДС 54руб.), Голограмма на 2007 год 141,6 (в т.ч. НДС 21,6р.). Все расходы оплачены в январе.
Мы отражаем в КДиР:
в январе 100р (300/3) + 10р. (120/2)
в феврале 100р (300/3) + 10р. (120/2)
в марте 100р (300/3) + 10р. (120/2) + 54р. +21.6р.
Или как-то по другому? И точно ли не надо НДС с голограммы распределять на весь год. Вроде на этот счет разные мнения.
И очень интересует как правильно это в 1С УСН оформить. Надо ли обслуживание и голограмму на 97 счет кидать?
А докуметы вам поквартально дают? Если да, то ставте всю сумму на расход сразу, без разбивки по месяцам внутри квартала.
По голограмме: как вам ее отписали так и списывайте. Вы же ее на двенадцать частей не делите, и каждый месяц не приклееваете по кусочку...)))
Блин, но у вас же "кассовый метод" !!! Че думать-то?
Думать всегда охота :-) Я вроде как веду бухучет еще. Поэтому и интересно как в 1С это отразить. В б/у это же расходы будущих периодов. Если кидать на 97 счет, то он и в налоговом учете распределяет по месяцам.
У Вас возникает разница между б/у и н/у. Видимо для б/у операции нужно будет вводить через операцию. А для н/у в 1С через документы. Попробуйте так.
Ну пока у меня идет через документ "Услуги сторонних организаций" на 97, а потом при закрытии месяца равномерно списывается и в налоговом учете и в бухгалтерском учете. В принципе мне не принципиально, что расходы на голограмму спишутся в течение года, а не сразу. Там все равно мелочь. Просто хотелось узнать как остальные делают.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)