НУ, будь он здоров. Разбираюсь.
В БУ 26й счет в конце месяца распределяется на 20 по видам работ пропорционально сумме прямых затрат. На 20 постоянно висит какая-то незавершенка.
Чтобы мне свести БУ и НУ, хочется также распределить регистр Н07.04.01 (косвенные расходы) на Н01.05 (Форм.расх.осн.пр-ва).
Как это делается в 1С?
Или я снова туплю: м.б. косвенные расходы в НУ принимаются в затраты сразу?
ЗЫ я не бухгалтер, я только учусь)
Есть ли что почитать толковее манула 1С по НУ?
Предприятие 7.7 (7.70.025)
Бух.учет 4.5 (7.70.484)




