×
Показано с 1 по 6 из 6
  1. #1
    Жанна Д'Арк Жанна Д'Арк вне форума
    предвожу Аватар для Жанна Д'Арк
    Регистрация
    30.05.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    340

    Материалы.ОС.

    Как вести контроль за материалами после из списания?
    Каким образом присваиваются инвентарные номера ОС?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    PAnna PAnna вне форума
    Клерк Аватар для PAnna
    Регистрация
    17.02.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    99
    Конторль обычно ведут только за инвентарем и хоз.прин. Мы ставим забаланс.
    Инв.номера в бух.программах обычно присваиваются автоматически, но можно и вручную нумеровать. Потом на ОС пишете чем-нибудь или приклеиваете номер.
    Или я вопрос не поняла?

  3. #3
    Жанна Д'Арк Жанна Д'Арк вне форума
    предвожу Аватар для Жанна Д'Арк
    Регистрация
    30.05.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    340
    PAnna

    Мы ставим забаланс
    Подскажите, пожалуйста, проводку.

    Насчет номеров. Дир. старого закала, утверждает что ОС присваиваются 8-ми значные номера. Это актуально сейчас?

  4. #4
    Tortilla Tortilla вне форума
    Черепаха ... Аватар для Tortilla
    Регистрация
    09.11.2004
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    5,925
    да хоть какие - например если у вас всего 5 ОС - зачем вам именно 8-мизначные, а так - ну уважте дирика то, мелочь, а ему приятно...
    Все вышесказанное является лишь моим личным мнением.

    И это пройдет ... ©

  5. #5
    PAnna PAnna вне форума
    Клерк Аватар для PAnna
    Регистрация
    17.02.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    99
    Забаланс проводки не делаются. Просто заводите счет, ну например, 012 или 099 Инвентарь и хозпринадлежности в эксплуатации и туда все списанные материалы (в количестве) в момент списания в производство.

  6. #6
    SvetM SvetM вне форума
    Клерк Аватар для SvetM
    Регистрация
    10.11.2006
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    131
    Забаланс проводки не делаются.
    Забалансовые счета с балансовыми не корреспондируют. И для них двойная запись не нужна.
    Можно делать в момент списания запись: Д 012 на сумму материалов или можете еще вести аналитику по 012 счету. Когда потом при реальном выбытии будете списывать - К 012 на сумму списанных материалов.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)