×
Показано с 1 по 4 из 4
  1. Аноним
    Гость

    декларация при пропущенном сроке

    Уважаемые клерки, если кто еще способен думать после праздничка, прошу совета, как нужно заполнять декларацию новую по НДС, в которой находится две ставки 18% и 0%. У нас пропущен 180-дневный срок подачи документов, подтверждающих экспорт. Теперь хотим сдать пакет с собранными доками (реализация в марте и в июле) с декларацией за февраль и естественно с уплаченным налогом. Где и какие суммы ставить в декларации, ума не приложу! Так как начисляем НДС, то заполняем раздел 3 строка 020 – реализация и 220 – вычеты. Хотя реализация была в марте, а декларация за февраль? Уточненки ИФНС не принимает за март и июль, как быть?
    По 0% ставке я заполняю раздел 8, налоговая база на момент отгрузки товара, вычеты по поставщикам – тоже понятно, а если налоговые периоды разные? Есть порядковый номер раздела, так за март ставлю 001, а за июль - дополнительно лист и порядковый номер 002 по разд.8? И что такое код операции?
    Заранее всем благодарна..
    Поделиться с друзьями

  2. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Уточненки ИФНС не принимает за март и июль, как быть?
    Почему?

  3. Аноним
    Гость
    Вы сдавали уточненные декларации за март и июль, когда начисляли 180 дней? А теперь заполняете 5 раздел гр. 5 налог начисленный, 4 графа вычеты, которые Вы сделали ранее, 6 графа эти вычеты надо восстановить. Т.е. это ничем не отличается, от того что Вы делали в 2006 году

  4. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Вы сдавали уточненные декларации за март и июль, когда начисляли 180 дней?
    Нет, не сдавала, их не принимают..

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)