Уважаемые клерки, если кто еще способен думать после праздничка, прошу совета, как нужно заполнять декларацию новую по НДС, в которой находится две ставки 18% и 0%. У нас пропущен 180-дневный срок подачи документов, подтверждающих экспорт. Теперь хотим сдать пакет с собранными доками (реализация в марте и в июле) с декларацией за февраль и естественно с уплаченным налогом. Где и какие суммы ставить в декларации, ума не приложу! Так как начисляем НДС, то заполняем раздел 3 строка 020 – реализация и 220 – вычеты. Хотя реализация была в марте, а декларация за февраль? Уточненки ИФНС не принимает за март и июль, как быть?
По 0% ставке я заполняю раздел 8, налоговая база на момент отгрузки товара, вычеты по поставщикам – тоже понятно, а если налоговые периоды разные? Есть порядковый номер раздела, так за март ставлю 001, а за июль - дополнительно лист и порядковый номер 002 по разд.8? И что такое код операции?
Заранее всем благодарна..

Ответить с цитированием