Подскажите пожалуйста у меня опт. торговля и сдача варенду станка какие надо заполнять табл. в ниге дох и расх И как правильно распределить транспортные расходы . Не могу не чего понять как закрыть год.
Куда записать расход (транспрт. услуги)
Подскажите пожалуйста у меня опт. торговля и сдача варенду станка какие надо заполнять табл. в ниге дох и расх И как правильно распределить транспортные расходы . Не могу не чего понять как закрыть год.
Куда записать расход (транспрт. услуги)
А для аренды крайне необходимы транспортные?
Не для аренды для опт.торговли.
Если можете помогите разобрать надо нести книгу дох и рас. на камеральную проверку по НДС. А я ее не могу правильно заполнить.( и что они по ней прверяют не могу понять, все графы созданы для производителя, а как быть остальным не пойму.
Мне как-то сказали что ее очень просто вести, а где это просто я не вижу.
Если только для торговли, то и распределять не надо.Транспортные я бы включил в т.6-2. А вообще, в связи с имеющимися у меня подозрениями на некоторую психическую неуравновешенность автора этой книги, я считаю удобным пользоваться волшебной фразой из Порядка учета:налогоплательщик по согласованию с налоговым органом вправе разработать иную форму Книги учета, оставив в ней показатели, необходимые для исчисления налоговой базы
Подскажите а при камеральной по НДС будут проверять правильность заполнения книги. Как бы ее отрихтовать вроде бы заполнена. Помогите!
ИП отзовитесь. У мня каждый квартал камералка по НДС. уже устала.
Она еще и каждый месяц может быть, вопрос то в чем?У мня каждый квартал камералка по НДС. уже устала
вопрос в том .что я не пойму куда что разнести в этой дурацкой книге.
куда отнести расходы на рекламу, покупку станка., не реализованный товар , а также займ у физ.лица которому я снимаю определенные суммы с р/сч.
Где все это повказать ????
Стр с табл.1-7А всего 1, а 7-Б кажется 4-5стр.
А у меня НДС. значит стр.7А мне не хватает или только на 1 месяц.
Я сократила все до месяца. Показываю реализацию по месяцу.
Вижу что что не то.Я не знаю как быть , где найти правильное решение по ведению книги.



НДС с книгой ДиР идти не может по определению. Потому что НДС считают по отгрузке, а доходы-расходы по кассовому методу.
вообще в книге не показывается, только если проценты по займузайм у физ.лица которому я снимаю определенные суммы с р/сч
это вообще может быть основное средство и списывается через амортизацию.покупку станка
Над.К "вообще в книге не показывается, только если проценты по займу",
У меня без % займ , а если с % то такой графы чя в книге не вижу.
А насчет взаимосвязи книги и НДС ,буду знать когда отдатут после проверки. Вчера сдала испектору.
Если можете поделитесь опытом: можно заводить книгу на каждый квартал допустим или только на год,это к тому что гр. не хватает.



Ну там же есть что-то вроде №прочих расходов"?если с % то такой графы чя в книге не вижу
А Вы книгу вручную что ли ведете? Ведите в электронном виде и граф будет хватать.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)