×
Показано с 1 по 9 из 9
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Помогите Помогите разобраться с НДС, пожалуйста!

    Добрый день, уважаемые бухгалтера. Помогите пожалуйста новичку разобраться со следующей ситуацией:во 2 квартале 2006 года подали декларацию по НДС. Казалось бы все хорошо, но вчера я обнаруживаю, что директор счел нужным удалить 6 фактур за тот период. В результате НДС уменьшился на 2000 рублей. Подскажите как мне теперь исправить ситуацию? Как обяъснить почему удалены фактуры? Какими проводками и в каком квартале все это исправлять? И еще, ведь это повлияет еще на налог на прибыль.. что с ним-то делать? Очень жду помощи
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Аноним
    Гость
    Как это, удалил?!
    он бумажные сч-ф порвал? - запросиле дубликаты у поставщиков и молча доложите на места
    или в бумаге есть а в программе удалил? (не понятно с какой стати он без вашего ведома роется в программе?!) - отмените удаление, проверьте соответствие декларации
    бумагу порвал и в программе порылся?! - я бы гневалась! Исправлять "просто" - пересчитать налог, доплатить налог + пени, подать уточненку, пройти камералку - директору уже сейчас вообщить, что благодаря его "творчеству" скучно ему теперь не будет )

  3. #3
    Автор этой темы
    Гость
    я тоже гневалась. Дело в том, что он сначала выписывает фактуры, а покупатели потом отказываются от товара, поэтому эти счет-фактуры он удаляет, даже не предупредив. У покупателей их тоже нет. Я тут подумала: получается, что у нас была переплата НДС, а в этом случае подача уточненной декларации является правом налогоплательщика, а не обязанностью.. ну все равно я толком не знаю, что делать..

  4. #4
    mvf mvf вне форума
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    не понятно с какой стати он без вашего ведома роется в программе?!
    В вопросе речь о ДИРЕКТОРЕ! С этой "стати" и "роется".

    Аноним (1), сдайте уточненные декларации по НДС и прибыли. В БУ исправьте декабрем (если год еще не закрыт) или 'сейчас'.
    Best regards, Михаил

  5. #5
    Автор этой темы
    Гость
    Цитата Сообщение от mvf Посмотреть сообщение
    В вопросе речь о ДИРЕКТОРЕ! С этой "стати" и "роется".

    Аноним (1), сдайте уточненные декларации по НДС и прибыли. В БУ исправьте декабрем (если год еще не закрыт) или 'сейчас'.
    А как это будет выглядеть в декабре? Ведь получается, что будет затрагиваться 4 квартал или я что-то не понимаю? А какими проводками? В голове полный бедлам, уж простите..

  6. #6
    mvf mvf вне форума
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    62 - 90 :: сторно
    90 - 68 :: сторно
    Best regards, Михаил

  7. #7
    Автор этой темы
    Гость
    Спасибо

  8. #8
    Жасминна Жасминна вне форума
    Клерк
    Регистрация
    23.01.2006
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    437
    СКажите авансы полученные от пукпателя (в п\п не указано что аванс), все обязаны кидать на 62.2, если ли какие то поблажки для малюсеньких фирм с маленьким оборотом?

  9. #9
    Инна_О Инна_О вне форума
    Клерк Аватар для Инна_О
    Регистрация
    10.08.2004
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    6,226
    СКажите авансы полученные от пукпателя (в п\п не указано что аванс), все обязаны кидать на 62.2, если ли какие то поблажки для малюсеньких фирм с маленьким оборотом?
    не по теме немного...
    никто и ничего не обязан "кидать"... Просто есть обязанность в соответствии с 21 гл. НК начислять НДС с полученной предоплаты.
    А предоплата - это когда "утром деньги - вечером стулья". И назначение платежа тут не при чем.
    ...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
    .

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)