×
Показано с 1 по 9 из 9
  1. #1
    Б_22 Б_22 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    26.01.2007
    Сообщений
    24

    Кто-нибудь проводил зачет?

    Здравствуйте!
    Проблема следующего характера: надо сделать зачет между 6 ЮЛ, но как то боязно. в теории вроде ясно, а на практике...
    Поделитесь опытом, если кто уже проводил взаимозачет в 2007г, как это вообще выглядит на практике. Желательно узнать впечатление от проведения трех и более сторонних взаимозачетов. Какие сложности возникали? сроки проведения зачета? как выбрать чиьми деньгами оплачивать НДС? Что писать в назначении платежа?
    и др. подробности, если можно.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Mic1
    Гость
    Многосторонние взаимозачеты - очень скользкая тема.
    Я бы раздробил.

  3. #3
    IrinaIV IrinaIV вне форума
    Клерк Аватар для IrinaIV
    Регистрация
    22.08.2005
    Сообщений
    116
    Мы вобщем долго все рисовали, представляли, омпания большая и то отказались от этого, чего и вам советуем
    Но если в кратце, то в соглашении сумма зачета должна быть без НДС, НДС каждый друг другу перечисляет деньгами, своими деньгами с р/с.
    НДС вы оплачиваете как и раньше по отгрузке, НДС по соглашению тут совершенно не причем.

  4. #4
    Аngie Аngie вне форума
    Клерк Аватар для Аngie
    Регистрация
    14.11.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    294
    Мы решили, что раз НДС надо гонять друг другу и засчитывать его только в момент оплаты, то будем уже все суммы друг другу перечислять и засчитывать в периоде выставления доков...
    Незнание закона не освобождает от ответственности, а знание, нередко, освобождает...

  5. #5
    Б_22 Б_22 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    26.01.2007
    Сообщений
    24
    Всем спасибо, но очень ситуация сложная
    Раздробить один большой зачет на несколько маленьких не представляется возможным, т.к. при этом не будет взаимной задолженности. к тому же зачет усложняется наличием картотеки у предприятия присутствующего в схеме. а без зачета поставщик грозится прекратить поставки товара на наши предприятия, что повлечет в свою очередь прекращения товара нами. Что делать? посоветуйте пожалуйста

  6. #6
    tanita2003 tanita2003 вне форума
    Клерк
    Регистрация
    24.07.2006
    Сообщений
    387
    Уважаемые... Мы всегда работали зачетом, но сейчас не до конца понимают наши контрагенты как это все работает, присылают нам сверки где их суммы идут в зачет без НДС а наши отгрузки ставят с НДС я не могу доказать, что сверка не правильная... ну ладно не об этом. Поймите одно, в принципе ничего не меняется. Вот отгрузили Вам товар с НДС, и к Вам поступил товар с НДС на такую же сумму допустим. Тут ничего не меняется кроме акта на зачет где суммы указываются без НДС. И в 1С Вы проводите зачет на эти суммы без НДС. И кидаете на расчетный счет НДС и все пойдет в программе. Сложностей не должно быть! Просто сядьте и нарисуйте себе такую схему.... Удачи

  7. #7
    Ольга Мир Ольга Мир вне форума
    Клерк
    Регистрация
    17.01.2003
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    162
    Да с картотекой у одного из контрагентов не пракатит.

  8. #8
    Mic1
    Гость
    Да с картотекой у одного из контрагентов не пракатит.
    это точно....
    Вопрос о проведении в/з отпадает сам собой. Можно извернуться, используя другие способы прекращения обязательства, например, новацию.

  9. #9
    Ларинель Ларинель вне форума
    Клерк Аватар для Ларинель
    Регистрация
    22.01.2007
    Адрес
    ХМАО
    Сообщений
    111
    У меня был опыт проведения многосторонних взаимозачетов. (До 5 контрагентов) В принципе ничего особенно сложного. Выстраивается цепочка где все контрагенты взаимно должны - то есть 1 должен 2, второй третьему и так далее, пока круг не замыкается Вашим предприятием. Сумма зачета должна быть одна и таже по всем должникам. Обязательно указывается договор и желательнно разбивка по счетам фактурам. НДС мы тоже указывали (плательщиками являлись все)
    А вот проводка получалась такая как при тройном взаимозачете. Т.е. Зачитавается долг предприятия А перед нами, и засчитывается наш долг перед предприятием С (мы тут В). В 1-с оформляли не операцией "Зачет взаимных требований" а Бухгалтерской справкой

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)