Столкнулась с этим впервые, помогите пожайлуста.
Фирма занимается оптовой торговлей цвет.мета (ставка НДС 18%). в январе появился поставщик с 0% НДС, мы также продали металл по ствке 0% (чтобы не попасть на НДС), (с 2006г. мет. имеет льготы по НДС). в новой декларации у нас эти сделки не нашли отражение.
Вопрос: должна ли эта ситуацию отражаться в декларации по НДС, собирать ли нам документы для подачи в налоговую, в соответствии со ст. 165 НК РФ?

