Очень прошу объяснить правильно ли я рассуждаю.
Если я делаю "продажу в розницу" и ПКО на сумму оплаты (без формирования проводок), но не делаю запись книги продаж.
А затем мне покупатетль возвращает товар, а я ему деньги (и создаю (поступление "возврат от покупателя" и РКО на сумму возврата).
С НДС у меня никаких проблем не будет? Он нигде не отразится?
И если не отразится, правильно ли это или все же я должна показать сначала его начисление, а потом вычет?
А если должна показать НДС, то как? С помощью каких документов?