×
Показано с 1 по 13 из 13
  1. #1
    Нюрочка Нюрочка вне форума
    Клерк Аватар для Нюрочка
    Регистрация
    17.05.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    42

    Возмещение затрат по договорам комиссии в 1С УСН

    Вопрос такой: как в 1С УСН. ред.1.3 завести номенклатуру "Возмещение затрат" - при работе по договорам комиссии. 1С отлично работает с товаром на комиссии и посредническими услугами в торговле, но с возмещением затрат в первый раз сталкиваюсь.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    AntonDr AntonDr вне форума
    Клерк Аватар для AntonDr
    Регистрация
    15.06.2006
    Адрес
    Оренбург
    Сообщений
    1,561
    А вы собираетесь продавать "Возмещение затрат"? Я бы просто относил эти затраты на 76.5 на комитента (принципала)

  3. #3
    Нюрочка Нюрочка вне форума
    Клерк Аватар для Нюрочка
    Регистрация
    17.05.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    42
    Нет, я не продаю "Возмещение затрат", но в своих первичных документах для конечного покупателя я отдельными строками выделяю именно "Возмещение затрат" и "Сумма комиссии". И приходится при поступлении денег от конечного покупателя разбивать сумму в выписке по частям на "Возмещение" и "Сумму комиссии" и соответственно, проставлять "Доходы, не принимаемые к НУ " и "Доходы, принимаемые к НУ". Только тогда доходы формируются нормально.

  4. #4
    AntonDr AntonDr вне форума
    Клерк Аватар для AntonDr
    Регистрация
    15.06.2006
    Адрес
    Оренбург
    Сообщений
    1,561
    Цитата Сообщение от Нюрочка Посмотреть сообщение
    но в своих первичных документах для конечного покупателя
    который покупает товар, находящийся у вас на комиссии, или же Вы имеете ввиду комитента?
    я отдельными строками выделяю именно "Возмещение затрат" и "Сумма комиссии"
    А зачем это покупателю, какое покупателю дело до Ваших затрат? А Вам зачем возмещение затрат в первичных документах? Думаю это надо показывать в отчете комиссионера перед комитентом. Единственное, что имеет отношение к первичным документам - это комиссионное вознаграждение, которое Вы указываете в акте выполненных работ, который выставляете комитенту.
    И приходится при поступлении денег от конечного покупателя разбивать сумму в выписке по частям на "Возмещение" и "Сумму комиссии" и соответственно, проставлять "Доходы, не принимаемые к НУ " и "Доходы, принимаемые к НУ". Только тогда доходы формируются нормально.
    Это не нормально. Деньги, поступающие от конечного покупателя - не Ваш доход. Ваш доход - это погашенная (или уплаченная комитентом) сумма комиссионного вознаграждения за Ваши услуги.
    ps: Вы оказываете услуги комитенту, а не получаете доход от продажи товара.
    Последний раз редактировалось AntonDr; 06.03.2007 в 17:08.

  5. #5
    Нюрочка Нюрочка вне форума
    Клерк Аватар для Нюрочка
    Регистрация
    17.05.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    42
    Дело в том, что мы работаем по агентскому договору, моя организация оказывает транспортно-экспедиторские услуги путем привлечения сторонних перевозчиков. Поэтому у меня и прописано в договоре отдельными строками "Возмещение затрат" и "Комиссия".

  6. #6
    AntonDr AntonDr вне форума
    Клерк Аватар для AntonDr
    Регистрация
    15.06.2006
    Адрес
    Оренбург
    Сообщений
    1,561
    Цитата Сообщение от Нюрочка Посмотреть сообщение
    Поэтому у меня и прописано в договоре отдельными строками "Возмещение затрат" и "Комиссия".
    В договоре с кем? с покупателем?

  7. #7
    Ночка Ночка вне форума
    Клерк Аватар для Ночка
    Регистрация
    15.06.2005
    Сообщений
    1,902
    Да, с покупателем)
    Проверьте, пожалуйста мою схему работы по агентскому договору. Мы агенты
    Выписка - поступают средства от комитента ДТ51 Кт76 - 10000
    Выписка - перечислены деньги перевозчику Дт60 Кт51 - 9000
    Акт от перевозчка - Дт76 Кт60 - 9000
    Отчет комитенту ДТ76 Кт62 1000 - наше вознаграждение
    Отчет комитентк КТ62 Дт90.1 - начислена выручка.
    Таким образом, получается, что акты оказанных услуг (для комитента) делаются только что б они были? И в программе не проводятся?
    Меня очень многое смущает в этой схеме... Отчетом комитента отбивается вознаграждение и одновременно начисляется выручка... А если у нас кассовый метод начисления?
    То, что нам должен комитент можно отследить только на 76 счете. Это правильно?

  8. #8
    Ночка Ночка вне форума
    Клерк Аватар для Ночка
    Регистрация
    15.06.2005
    Сообщений
    1,902
    И еще.. 1с8, УСНО 6% при таком методе ставит в доход сначало вознаграждение из платежки, а потом из отчета комиссионера. Я думаю, что в отчете комиссионера надо снять галку учитывать в НУ. Правильно?

  9. #9
    Ночка Ночка вне форума
    Клерк Аватар для Ночка
    Регистрация
    15.06.2005
    Сообщений
    1,902
    Ошиблась в последней проводке ДТ62 Кт90.1 - отражена выручка 1000

  10. #10
    AntonDr AntonDr вне форума
    Клерк Аватар для AntonDr
    Регистрация
    15.06.2006
    Адрес
    Оренбург
    Сообщений
    1,561
    Ночка, со схемой согласен, только две последние проводки местами бы поменял. То есть мы вначале начисляем свое вознаграждение, а потом удерживаем его из сумм, поступивших от принципала.
    и еще раз возвращаясь к первоначальному вопросу - справочник "Номенклатура" в этой схеме задействуется только в проводке Дт 62 Кт 90, и называться может например "Агентское вознаграждение", "услуги агета по транспортировке" и т.п., т.е. это Ваша 1000 руб.
    по поводу 1с8 не подскажу, не смотрел еще, но однозначно там должен быть вариант не отражать поступившие денежные средства в качестве дохода
    Последний раз редактировалось AntonDr; 25.03.2007 в 11:51.

  11. #11
    Рерик Рерик вне форума
    Клерк
    Регистрация
    05.08.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    48
    Еще раз вопрос об отражении комиссионного вознаграждения в 1С УСН ред1.3. Я комиссионер. Деньги поступающие от покупателя отражаю на Д 51 Кт62.2. Программа отражает как доходы не принимаемые к НУ. Все верно. Затем я отправляю деньги комитенту за вычетом своего вознаграждения. Как можно в программе отразить что мои услуги оплачены и попали в доход облагаемый.

  12. #12
    AntonDr AntonDr вне форума
    Клерк Аватар для AntonDr
    Регистрация
    15.06.2006
    Адрес
    Оренбург
    Сообщений
    1,561
    Цитата Сообщение от Рерик Посмотреть сообщение
    Как можно в программе отразить что мои услуги оплачены и попали в доход облагаемый.
    Факт оказания услуг отражается документом "Реализация", факт оплаты - документом "Зачет взаимных требований".

  13. #13
    Рерик Рерик вне форума
    Клерк
    Регистрация
    05.08.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    48
    Никогда раньше не пользовался таким документом.
    Вроде все получилось. Спасибо, большое.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)