×
Показано с 1 по 5 из 5
  1. #1
    Клерк Аватар для skazka
    Регистрация
    16.12.2006
    Адрес
    г.Пермь
    Сообщений
    7

    Вопрос НДС на собственное потребление

    Ситуация: купили холодильник за 8000руб. у ЧП-та (без НДС).
    Холодильник стоит в отделе, в производственной деятельности не участвует, затраты по нему списаны на 91 счет.
    Налоговая придралась к тому, что при передаче холодильника со склада в отдел не начислили НДС, т.к. эту операцию они расценили, как передача ценностей для собственного потребления?
    Я считаю, что это, во-первых, никакое не собственное потребление; во-вторых, НДС вообще не было, мы, что должны свои деньги в бюджет отдать?
    Рассудите, пож-та!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для anfisa0001
    Регистрация
    10.10.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,439
    skazka, вот нашла
    Письмо Минфина РФ от 16 июня 2005*г. N*03-04-11/132
    там народ списывал за счет собственных средств чай, кофе, печенье, ситуация похожа на вашу.
    При этом операции по передаче этих товаров структурным подразделениям не осуществляются.
    Таким образом, в отношении вышеназванных товаров, расходы на приобретение которых покрываются за счет собственных средств организации, объекта налогообложения налогом на добавленную стоимость не возникает, и уплаченный налог к вычету не принимается.

  3. #3
    Клерк Аватар для skazka
    Регистрация
    16.12.2006
    Адрес
    г.Пермь
    Сообщений
    7
    anfisa0001, благодарю за ссылочку!

  4. #4
    Клерк Аватар для kaso
    Регистрация
    17.11.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,041
    А вот поконкретнее письмецо (про чайник ):

    ПИСЬМО МИНФИНА от 21 января 2003 г. N 03-1-08/204/26-В088

    ОБ УПЛАТЕ НДС ПО ИМУЩЕСТВУ, ПРИОБРЕТЕННОМУ
    ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД ОРГАНИЗАЦИИ

    <...> Вместе с тем следует отметить, что при приобретении имущества (чайника) для собственных нужд, не связанного с производством и реализацией товаров (работ, услуг), без последующей передачи структурным подразделениям, объекта налогообложения не возникает.
    При этом суммы налога на добавленную стоимость, уплаченные по приобретенному для собственных нужд имуществу (чайнику), к вычету не принимаются.

    Первый заместитель министра РФ
    по налогам и сборам -
    главный государственный
    советник налоговой службы
    В.В.ГУСЕВ

  5. #5
    Аноним
    Гость
    Если организация купила яхту(амотризация за счет читой прибыли), то нужно ли начислять НДС? А также нужно ли начислять НДС на услуги по обслуживанию, страхованию, охране яхты( все отнесено на 91 счет за счет чистой прибыли)?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)