Мы производим терминалы (телефоны для приема платежей). Их передаем и для собственных нужд и другим контрагентам. В общем, затраты все списываются на нас. Проходит все это через 20 и 43 счет, с 43 списывается на 90 (еще 40, но в 1С без него нельзя). Разве это правильно, если мы используем терминалы для собственных нужд? Помогите с проводками. 43 счет на конец года не закрылся и 40 тоже.


