×
Показано с 1 по 5 из 5
  1. Клерк
    Регистрация
    27.09.2006
    Сообщений
    21

    Заполнение Декларации по НДС (экспорт)

    В 2006 г. 0% ставку налоговики подтвердили, а
    19 сч. "входной" НДС - отказали.
    В февр.2007 г. - подаю на подтверждение этот самый 19 сч. "входной" НДС.
    Помогите пожалуйста правильно заполнить Декл по НДС за 2007 г.
    (Какие листы заполнять и какие строки?)
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк Аватар для bohai
    Регистрация
    21.04.2006
    Сообщений
    552
    отказали
    19 сч. "входной" НДС
    по какому основанию?

  3. Клерк
    Регистрация
    27.09.2006
    Сообщений
    21
    Был неверный сч-ф. В этом году всё исправили. И в 2007 г. опять подаём в ИФНС на подтверждение "19" счета. (Реализация подтверждена!)
    Какие листы декларации заполнить и как?

  4. Клерк Аватар для Shilla
    Регистрация
    14.02.2006
    Адрес
    Кандалакша
    Сообщений
    228
    По 0-ой ставке заполняете разд 5. В графе 1 ставите сумму, поступившую Вам на транзитный счет по курсу ЦБ на дату зачисления. Свою подтвержденную сумму со спорного 19 счета ставите в гр.4
    Мы слишком хороши и гениальны, чтобы позволять кому-то портить нам жизнь!

  5. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Людмила-2 Посмотреть сообщение
    Был неверный сч-ф. В этом году всё исправили. И в 2007 г. опять подаём в ИФНС на подтверждение "19" счета. (Реализация подтверждена!)
    Какие листы декларации заполнить и как?
    В этом случае заполняете 6 раздел, в нем указываете период в котором было подтверждение ставки, ставите в гр. 2 ту налоговую базу, которую подтвердили уже, вычеты по этой базе в гр. 3

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)