Наш директор ездил за границу для участия в семинаре для повышения квалификации по вопросам, связанным с основной деятельностью нашего предприятия. Семинар организовала российская фирма с образовательной лицензией. Предприятие оплатило фирме услуги по участию нашего директора в этом семинаре. Дополнительных расходов по проезду и проживанию не возникло.
В итоге у нас есть акт об оказании услуг, программа семинара и информ.материалы+ внутренний приказ о направлении для участия.
Можно ли учесть расходы по участию в семинаре для налогооб-ния ? Как к этим расходам относится налоговая ? И как подкрепить обоснованность этих расходов - подскажите, опытные люди ?


