×
Показано с 1 по 11 из 11
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    14.03.2007
    Сообщений
    1

    Помогите чайникам с НДС

    Только начали работать.
    Имеется две белые ооо «2» и «3»
    Нужно провести поставку и оплату товара с зачетом НДС «задним числом» .

    Вариант: Товар дала на реализацию стороняя ооо «1» в январе фирме «2» .В свою очередь ооо «2» в январе же передала этот товар также на реализацию ооо «3». ООО «3» оплатила этот товар ооо «2» в конце марта. «2» в свою очередь оплатила товар «1».
    Как «2» зачесть ндс , по факту получения денег в марте?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Свободный художник
    Регистрация
    19.09.2006
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    10,026
    зачесть ндс
    с чего?

  3. #3
    все чему-то учусь Аватар для Диана78Ya
    Регистрация
    19.09.2006
    Адрес
    Ногинск МО
    Сообщений
    440
    Ничего не поняла, прочитала 2 раза.
    Если хорошо подумать, выход есть из любой ситуации...........или почти из любой И он часто там же, где и вход.

  4. #4
    Аноним
    Гость
    Насколько я поняла ситуацию, Вы не можете понять в какой момент можно взять НДС в зачет
    ооо "2" купило и оприходовало в январе товар
    д 41 к 60 100
    д 19 к 60 18
    д 68 к 19 18 зачли ндс т.к. с 2007 зачет ндс не зависит от оплаты

    ооо "2" продало, купленный товар, ооо "3", допустим с наценкой в 5%
    д 62 к 90.1 123,90
    д 90.3 к 68.2 18,90
    д 90.2 к 41 100
    ндс к уплате 1 руб. 90 коп
    ооо "3" купило и оприходовало в январе товар у ооо "2"
    д 41 к 60 105
    д 19 к 60 18,90
    д 68 к 19 18,90
    НДС подлежит зачету при условии что товар оприходован есть счет-фактура от поставщика и товар учавствует в деятельности, облагаемой НДС

  5. #5
    Свободный художник
    Регистрация
    19.09.2006
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    10,026
    не
    оприходовало
    как вы рассматриваете
    а
    дала на реализацию
    как в вопросе

  6. #6
    kvp
    Гость
    Вопрос был про момент зачета НДС.
    Ну , в принципе, все стало понятно. А какая разница "купило и оприходовало" или "дало на реализацию"? В смысле для зачета НДС?

  7. #7
    avppp
    Гость
    Небольшие поправки для "АНОНИМА"
    1.В январе ооо«2» взяло товар на реализацию (без оплаты)
    2.В январе оно же также отдало товар с наценкой на реализацию ооо«3»
    3.В марте ооо«3» оплатило за поставку ооо«2» и соответственно ооо«2» оплачивает первоначальному поставщику Т.е. деньги переведут в марте за поставленный товар в январе .И в какой момент зачесть ООО «2» НДС?

  8. #8
    Свободный художник
    Регистрация
    19.09.2006
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    10,026
    дало на реализацию"
    В моем понимание - это будет комиссионная торговля и зачет НДС по товару производит фирма "1", а фирмы "2" и "3" к НДС по товару не имеют никакого отношения.

  9. #9
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    Небольшие поправки для "АНОНИМА"
    Для остальных объясните, что означает термин "на реализацию".

  10. #10
    он же
    Гость
    ооо "1" передало ооо "2" товар с отсрочкой оплаты в январе .
    ооо "2" также передало ( со своей наценкой) , в свою очередь этот же товар другому ооо "3" тоже в январе .
    ооо "3" продало его, и в марте переводит деньги на - ооо"2", соответственно ооо " 2" оплачивает за товар ооо " 1". Поскольку наше ооо " 2" , вот и интересует , что нам с НДС делать.
    P/S/ хотели работать с апреля. а тут деньги переводят, а бухгалтера пока нет. Вот и отсюда такие , по видимому, наши глупые вопросы.

  11. #11
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    Для ооо"2":
    В январе зачет при покупке, в январе начисление от реализации. Оплата не имеет значения.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)