Подскажите пожалуйста, вот в сентябре была оплачена работа на сумму 30000,00, а провели эту оплату как предоплату, повесили на счет 62.2 и начислили НДС с авансов на 76.АВ, и сдали всю отчетность за 3 кв. 2006г.
Теперь это всё обнаружилось и как мне исправлять? Каким числом? Проще было бы сделать сторно в октябре: Д51К62.2 -30000; Д76АВК68 -4576,27.
Или всё таки в сентябре надо всё исправить, подать уточненку по НДС за сентябрь, и в балансе за 3 квартал будут неверные остатки....., баланс то не пересдается.

