×
Показано с 1 по 3 из 3
  1. #1
    Nat357
    Гость

    Вопрос Когда исправлять ошибки

    Подскажите пожалуйста, вот в сентябре была оплачена работа на сумму 30000,00, а провели эту оплату как предоплату, повесили на счет 62.2 и начислили НДС с авансов на 76.АВ, и сдали всю отчетность за 3 кв. 2006г.
    Теперь это всё обнаружилось и как мне исправлять? Каким числом? Проще было бы сделать сторно в октябре: Д51К62.2 -30000; Д76АВК68 -4576,27.
    Или всё таки в сентябре надо всё исправить, подать уточненку по НДС за сентябрь, и в балансе за 3 квартал будут неверные остатки....., баланс то не пересдается.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для Na28ta
    Регистрация
    11.07.2003
    Адрес
    МО, Балашиха
    Сообщений
    3,724
    В сентябре с подачей уточненок по НДС и по налогу на прибыль.
    А баланс не пересдается.

  3. #3
    Nat357
    Гость

    А почему налог на прибыль

    исправлять?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)