×
Показано с 1 по 30 из 30

Тема: Счет 68.4

  1. #1
    Бестолочь Аватар для Алёнка-бух
    Регистрация
    22.05.2006
    Сообщений
    1,316

    Счет 68.4

    Уважаемые бухгалтера, подскажите, где мой косяк...
    Вроде все по году корректно закрыла, а по прибыли ерунда получается...
    По 68.4.1 висит дебетовое сальдо, потому что платили налоги за 3 квартал, а по 68.4.2 ничего((
    Хотя реально выходит у нас переплата по налогу на прибыль по итогу года.

    Что проверить и где поправить?
    Поделиться с друзьями
    Сама удивляюсь

  2. #2
    Бестолочь Аватар для Алёнка-бух
    Регистрация
    22.05.2006
    Сообщений
    1,316
    неужели никто не может подсказать?
    Сама удивляюсь

  3. #3
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    А дебетовое сальдо по 68 - это уже не переплата? Что не устраивает то?

  4. #4
    Бестолочь Аватар для Алёнка-бух
    Регистрация
    22.05.2006
    Сообщений
    1,316
    так кредитовых оборотов вообще нет!
    почему-то
    Сама удивляюсь

  5. #5
    Аноним
    Гость
    А ПБУ 18 применяете?

  6. #6
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    так кредитовых оборотов вообще нет!
    В смысле нигде по 68.4 за весь год? А прибыль то есть? Налог на прибыль как начисляли?

  7. #7
    Бестолочь Аватар для Алёнка-бух
    Регистрация
    22.05.2006
    Сообщений
    1,316
    ПБУ 18 не применяем, птица соответствующая стоит в 1с
    В смысле нигде по 68.4 за весь год? А прибыль то есть? Налог на прибыль как начисляли?
    прибыль была в 3 квартале, а в 4 убыток...
    декларации по прибыли !с-ка заполнила аж бегом, и все как ни странно правильно
    Сама удивляюсь

  8. #8
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    прибыль была в 3 квартале
    а за 9 месяцев?

  9. #9
    Бестолочь Аватар для Алёнка-бух
    Регистрация
    22.05.2006
    Сообщений
    1,316
    да всего-то открылись в июле
    Сама удивляюсь

  10. #10
    Свободный художник
    Регистрация
    19.09.2006
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    10,026
    Если вы не применяете ПБУ 18/02, то субсчет 68.4.2 не используется.

  11. #11
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    Видимо, налог начислить надо таки.

  12. #12
    Бестолочь Аватар для Алёнка-бух
    Регистрация
    22.05.2006
    Сообщений
    1,316
    вручную?
    Сама удивляюсь

  13. #13
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    вручную?
    Ну хоть как-нибудь
    Если у вас прибыль по БУ полность совпадает с прибылью по НУ, то можете "закрытием месяца" попробовать

  14. #14
    Бестолочь Аватар для Алёнка-бух
    Регистрация
    22.05.2006
    Сообщений
    1,316
    так вот закрытием месяца почему-то не начисляет!
    а совпадать должна, потому что там оказали только услуги, а из затрат только зарплата
    вот я ничего понять и не могу
    Сама удивляюсь

  15. #15
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    так вот закрытием месяца почему-то не начисляет!
    У УП в 1с сказано, что ПБУ 18 не применяете? Я хоть и не применяю, 1с этого не говорила, и у меня есть пункт в закрытии месяца "начисление налог на прибыль".
    Бухсправкой введите

  16. #16
    Бестолочь Аватар для Алёнка-бух
    Регистрация
    22.05.2006
    Сообщений
    1,316
    у меня в "закрытии месяца" есть "закрытие счета 90", по нему :
    31.07.06 Закрытие месяца 00000002 "Закрытие месяца: Июль 2006 г. Прибыль(деят,не обл.ЕНВД)
    Прибыль (убыток) от продаж" Д 90.9 1,157.63 К 99.1 Текущее сальдо Д 1,157.63
    Сама удивляюсь

  17. #17
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    у меня в "закрытии месяца" есть "закрытие счета 90"
    Это не то, это именно закрытие 90-го счета.
    А вам надо получить проводки 99.2 - 68.4

  18. #18
    Свободный художник
    Регистрация
    19.09.2006
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    10,026
    так кредитовых оборотов вообще нет!
    А с чего они должны появиться раз у вас по ГОДУ убыток.

  19. #19
    Клерк Аватар для Ларинель
    Регистрация
    22.01.2007
    Адрес
    ХМАО
    Сообщений
    111
    Народ! вот вы любите демагогию развести честное слово! (это было отступление, СОРРИ)
    Теперь по теме:
    1. Провели закрытие месяца в 1-с не забыв при этом поставить гналочку на Реформации баланса. (есть такой пунктик в закрытии месяца только на 31 декабря)
    2. Образовалось сальдо на Д 68.4.2.
    3. Делаем декларацию по налогу на прибыль. Обязательно следим за тем, чтобы общая сумма налога совпала с той суммой, которая начислилась в 1-с и упала на д. 68.4.2. Если не совпадает проводим анализ бухгалтерского и налогового учета, ищем ошибки. Исправляем.
    4. Смотрим в полученую декларацию Раздел 1 подраздел 1.1.
    5 Согласно данных в декларации раздела 1 делаем бухгалтерские проводки (Бухгалтерской справкой) и распределяем налог на прибыль:
    Д68.4.2 К68.4.1 Федеральный бюджет = ххх руб
    Д68.4.2 К68.4.1 Республиканский бюджет = ххх руб.

    распечатываем декларацию по налогу на прибыль и бухгалтерскую отчетность. бежим сдавать в налоговую. и не забываем проставиться перед коллективом

  20. #20
    Клерк
    Регистрация
    06.06.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    159
    кредитовый оборот по сч.68.4.1 только когда начисляете прибыль
    99.1-68.4.1
    если в 3кв прибыль а в 4кв убыток , то по году что?
    если убыток то оборотов по кредиту 68.4.1 не должно быть, а платежи по прибыли за 3и4 кв.авансовые будут висеть по ДТ как переплата на конец года. ив налоговой должно быть так при сверке увидете

  21. #21
    Клерк
    Регистрация
    01.10.2007
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    1,188
    2. Образовалось сальдо на Д 68.4.2.
    3. Делаем декларацию по налогу на прибыль. Обязательно следим за тем, чтобы общая сумма налога совпала с той суммой, которая начислилась в 1-с и упала на д. 68.4.2. Если не совпадает проводим анализ бухгалтерского и налогового учета, ищем ошибки. Исправляем.
    А разве сальдо должно образовываться на 68.4.2,
    а не на 68.4.1 ?
    У меня на 68.4.1...
    Это ошибка?

  22. #22
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    А разве сальдо должно образовываться на 68.4.2,
    а не на 68.4.1 ?
    Natasel, главное, чтобы на 68.4, а дальнейшая расшифровка - это изобретения 1с.

  23. #23
    Клерк
    Регистрация
    01.10.2007
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    1,188
    Скажите, пожалуйста,
    начисление налога на прибыль происходит после закрытия месяца. Так?
    Соответственно, корректировка прибыли по году производится после закрытия месяца, но до реформации баланса?

  24. #24
    Клерк
    Регистрация
    01.10.2007
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    1,188
    Начисляли авансовые платежи? Если да, то на сумму к возмещению
    Дт 99 Кт 68-4 (красное)
    Оборот по Кт 68-4 д.совпадать со стр.180 Декларации в любом случае
    ХОЧУ УТОЧНИТЬ:
    Получается, что у нас есть начисление за 3 квартала,
    а в 4-м -мы ничего не начисляем, только делаем проводку:
    Д99.2.1 К68.4.1 (-781)руб. сумма к возмещению
    Правильно я поняла?

  25. #25
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    начисление налога на прибыль происходит после закрытия месяца. Так?
    Как налог посчитали, так и начисляете. Если используете функцию 1с, то это последняя операция в квартале будет, но до реформации по году.

  26. #26
    Практик Аватар для Морис
    Регистрация
    13.05.2007
    Адрес
    ХМАО-Югра
    Сообщений
    315
    Дебетовое сальдо по счёту 68.4 означает переплату, а кредитовое сальдо по этому счёту означает налог у оплате...

    Natasel Д99.2.1 К68.4.1 (-781)руб. сумма к возмещению
    это как понимать откуда взялся минус?
    Тут может быть ваша реклама!

  27. #27
    Практик Аватар для Морис
    Регистрация
    13.05.2007
    Адрес
    ХМАО-Югра
    Сообщений
    315
    Natasel Д99.2.1 К68.4.1 (781)руб. - это сумма к уплате. Обратите внимание без знака минус.

    В случае убытка имеем: д68.4 к99.2.2 в форме №1 числиться как Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
    Последний раз редактировалось Морис; 20.02.2008 в 22:40.
    Тут может быть ваша реклама!

  28. #28
    Клерк
    Регистрация
    01.10.2007
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    1,188
    Natasel Д99.2.1 К68.4.1 (-781)руб. сумма к возмещению
    это как понимать откуда взялся минус?
    Ну как же?
    По итогам года у нас получилась переплата по налогу на прибыль на 781руб.
    И таким образом мы сторнируем(уменьшаем) начисления.
    Те по Д68.4 будет сальдо 781руб, означающее, что бюджет нам должен.

  29. #29
    Клерк
    Регистрация
    10.02.2006
    Сообщений
    37
    Можно и мне задать вопрос в этой теме?

    По итогам 6 мес. 2007 г. была прибыль, начислен налог на прибыль:
    Д99.1- К68.4.1 2756-00

    по итогам 9 месяцев прибыль оказалась меньше полугодия, начислен налог на прибыль к уменьшению:

    Д68.4.1 - К99.1 1571-00 (очень сомневаюсь в правильности этой проводки)

    по итогам года - убыток, т.к. с 2008г. перешли на УСН и пришлось возместить НДС по недоамортизированному ОС (помещение).

    Какие проводки теперь сделать, чтобы все было правильно? Опять Д68.4.1 -К99.1 на оставшуюся сумму 1185-00 ?

  30. #30
    Клерк
    Регистрация
    01.10.2007
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    1,188
    Д68.4.1 - К99.1 1571-00 (очень сомневаюсь в правильности этой проводки)
    Мне кажется, что, все-таки, начисления надо проводить по кредиту 68.4
    но со знаком "минус"
    Д99.1 К68.4 (-1571)

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)