×
Показано с 1 по 15 из 15
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    10.10.2006
    Сообщений
    488

    Производство

    За 4 квартал 2006 года произведена одна единица изделия стоимостью 10 тысяч
    Себестоимость очень большая, так как закупили инструменты для производства.
    Не хочется заморочиваться с фактической и плановой себестоимостью.Без 40 счета.
    10-20 материалы в производство
    43-20 передача продукции на склад сумма 10 тысяч
    90.2 -43-списание себестоимости

    А в конце месяца еще проводку 90.2-20 или 90.7-20
    Пойдет такая схема?
    Продукт один и он будет продаваться в любом случае за 10 тысяч,несмотря на себестоимость.
    И еще я пускаю в производство в 4 квартале еще 10 изделий-срок выполнения заказа -май. В конце года я закрываю 20 счет-списывая все на 90.2, или на 46?? В течении этого года я по мелочи что-то добавлю в производство, основное было в 2006
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Иду...курю.... Аватар для ЛО
    Регистрация
    10.11.2002
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    10,214
    10-20 материалы в производство
    43-20 передача продукции на склад сумма 10 тысяч
    90.2 -43-списание себестоимости
    С этим понятно, а откуда еще
    проводку 90.2-20 или 90.7-20
    ? Вы же уже списали 20?
    И еще я пускаю в производство в 4 квартале еще 10 изделий-срок выполнения заказа -май. В конце года я закрываю 20 счет-списывая все на 90.2, или на 46??
    С этим вообще непонятно. Почему вы закрываете в конце года 20 счет по невыполненному заказу?
    Это - службишка, не служба; служба будет впереди!

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    10.10.2006
    Сообщений
    488
    "С этим понятно, а откуда еще
    Цитата:
    проводку 90.2-20 или 90.7-20"
    Сумма себестоимости заказа 10 тысяч плановая, фактически она больше-вот этой проводкой я добавляю до фактической. Неправильно?



    Как мне поступать с невыполненным заказом,я не знаю вообще,предположила просто.
    за 6 месяцев нужно произвести 10 изделий и програмное обеспечение.
    План сделать,что каждый месяц я делаю по 1.5 изделия,а с программой что?
    Я пускаю в производство все комплектующие (их много очень) изделия в 4 кв. 2006 года,
    Программа будет готова в марте.
    В январе,феврале добавлю еще некоторые комплектующие,которые закупили только в январе.
    Что же мне тогда делать с 20 счетом на конец года. его же нельзя не закрывать?
    На этапы производство разбить:
    1.Пайка
    2.Сборка
    3.Тестирование
    Отдельно создание ПО.

  4. #4
    Иду...курю.... Аватар для ЛО
    Регистрация
    10.11.2002
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    10,214
    Сумма себестоимости заказа 10 тысяч плановая, фактически она больше-вот этой проводкой я добавляю до фактической.
    А, понятно.... У меня в 1С корректировка автоматически "закрытием месяца" делается.
    Что же мне тогда делать с 20 счетом на конец года. его же нельзя не закрывать?
    Почему нельзя-то? как раз в случае наличия незавершенного производства и не закроется.
    Это - службишка, не служба; служба будет впереди!

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    10.10.2006
    Сообщений
    488
    В 1с я не представляю как корректировка автоматически сделается,у меня одно готовое изделие и 10 пущено в производство. Как программа "догадается" какая часть себестоимости пойдет на тот один модем.
    Значит 20 счет у меня только в мае закроется?Не надо рассчитывать стоимость незавершенного производства-"перекидывать " его на 46 счет.
    Как только готовая продукция попадет у меня на склад-он закроется-так?

  6. #6
    Иду...курю.... Аватар для ЛО
    Регистрация
    10.11.2002
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    10,214
    Как программа "догадается" какая часть себестоимости пойдет на тот один модем.
    Ну если по субконто все разнесено четко, то догадается.
    НЗП можно все оставить на 20, с 46 в производстве, если честно, я не работала, в строительстве сталкивалась.
    Это - службишка, не служба; служба будет впереди!

  7. #7
    Аноним
    Гость
    как это 10-20 материалы в пр-во а не
    20-10 ?

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    10.10.2006
    Сообщений
    488
    20 10.... ошибка!
    а с 46 счетом непонятно.....
    если все остается на 20, что делать с 46

  9. #9
    Аноним
    Гость
    зачем вам 46 это для поэтапного выполнения работ, а вы произвели выпуск но не продали тогда остается на остатке
    20-10
    43-20
    когда отгрузите тогда и будут проводки
    90.2.1-43

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    10.10.2006
    Сообщений
    488
    спасибо!
    а если паралельно 2 заказа..., что войдет в себестоимость? материалы которые идут в производство..., а все остальные затраты в какой пропорции?
    Например 1 заказ на 10 приборов, другой на 5, у одного срок 3 месяца, у другого 4, и паралельно (не связано с этими заказами) был сделан и продан 1 прибор. его себестоимость как просчитывается?

  11. #11
    Иду...курю.... Аватар для ЛО
    Регистрация
    10.11.2002
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    10,214
    а все остальные затраты в какой пропорции?
    Остальные - это какие? В УП что выбрали? Можно списывать пропорционально материалам, з/п сотрудников основного производства и т.п.
    Это - службишка, не служба; служба будет впереди!

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    10.10.2006
    Сообщений
    488
    оплата офиса, траты на интеренет, зарплата... расходы фирмы по сути..

    впринципе.. просто от количества произведенного за период с учетом количества трат и получается средняя по всем приборам себестоимость.
    а не разная по заказам... или как?

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    10.10.2006
    Сообщений
    488
    УП на самом деле нет.Пока руки не доходят до нее. А до меня тоже не было.Ни разу не делала ещё.
    Мне тут на форуме сказали,что в налоговую мы не обязаны сдавать сместе с балансом. отложила на потом.
    Пропорционально материалам-мне понравилось...
    Какие-то документы на эти "пропорции" нужны,кроме учетной политики?
    Я так понимаю калькуляция нужна.
    Вопрос-купили паяльник,я его ж в калькуляцию не включу.Вешаю на ближайший заказ?
    И еще вопрос -закупают материалы для разработки. Или купили-но детали не подошли.Их тоже на 20 счет вешать или на 25?
    А так разобралась-все спасибо!!

  14. #14
    Иду...курю.... Аватар для ЛО
    Регистрация
    10.11.2002
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    10,214
    Вопрос-купили паяльник
    я такие вещи отношу на 25, котрый тоже автоматом раскидывается на 20 по заказам.
    И еще вопрос -закупают материалы для разработки. Или купили-но детали не подошли.Их тоже на 20 счет вешать или на 25?
    Материалы-то пока в производство не переданы, они ж на 10 остаются, а когда передаете, вы же уже конкретный заказ знаете, на какой они идут.
    Это - службишка, не служба; служба будет впереди!

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    10.10.2006
    Сообщений
    488
    А что с 25, мне его закрывать в конце месяца? Т.е. перекидывать все на 20 .
    Есть материалы, которые ни на какой заказ не идут-так для разработки.В спецификацию, калькуляцию (как она правильно называется) они не входят. Это лишние неподошедшие "детали",но их купили - и надо списать.
    Я могу включить их в ближайший заказ-добавлю в спецификацию,но в следующем-то заказе в его спецификации их не будет...
    Отдельный приказ на списание или списывать их как расходные материалы.клей, например, сверла, канифоль

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)