×
Показано с 1 по 3 из 3
  1. Клерк
    Регистрация
    10.02.2007
    Сообщений
    22

    Налоговая проверка

    На нашем предприятии в 2006 году была выездная проверка. По результатам проверки были доначислены налоги НДС, налог на прибыль, пени штрафные санкции за 2004,2003 года. Оплачены были за счет переплаты по НДС.
    Помогите грамотно отразить в БУ данные события: начисление , погашение.
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк Аватар для konsyl
    Регистрация
    25.10.2005
    Сообщений
    1,208
    ХМ... Очень интересно, как это переплата по НДС могла быть отправлена на погашение недоимки по прибыли?!
    А вообще проводки очень просты:
    Д 99 К 68 - начисление
    Д 68 К 68 - зачет между субсчетами.
    Всех денег не украсть - придеться что-то положить в Стабилизационный фонд

  3. Аноним
    Гость
    переплату по НДС запросто можно зачесть в оплату по нал.на прибыль,
    бюджет теперь один и согласно письма они перезачитывают

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)