Помогите, кто знает! ИП сменил ОСНО на УСН у него остался не проданный товар и НДС по этому товару надо было вставить в декларацию за последний квартал 2006г(отчитывается поквартально) в графу 170 декларации, то есть заплатить его в бюджет??? Пожалуйста ответьте!!! У меня там огромная цифра, если так то буду сейчас все переделывать пока не поздно и подавать уточненную НДС.



