Организация (ДНП) собственник земли провела мелиоративные работы(пользуясь услугами сторонней организации). Соотвветственно, увеличиваем стоимость ОС (земли) Вопрос в том, куда деть НДС по этим работам? Деятельности у организации НДС-ной нет. В дальнейшем, землю будем продавать, но ведь сделки с землёй тоже не облаг. НДС. Тогда, либо сейчас этот НДС тоже на увеличение ОС, либо потом на расходы по продаже земли. Как верно?![]()



