ведется бухучет в 1С. Все затраты собираются по Дт 10604. У меня вопрос такой когда мы должны закрыть сч 10604 вконце месяца или года? Проводка Дт 2.40101 Кт 2.10604
ведется бухучет в 1С. Все затраты собираются по Дт 10604. У меня вопрос такой когда мы должны закрыть сч 10604 вконце месяца или года? Проводка Дт 2.40101 Кт 2.10604
хм... у нас в конце квартала![]()
Мы сразу закрываем на 401
с утра не совсем понял вопрос) можно обработку написать, не сложно, только автоматизация хаоса дает автоматизированный хаос... ну, поняли меня да?А так хоть видно если чтото не закрывается и ошибки искать проще. Надо бухов застроить чтобы руками делали, хотя это тоже палка о двух концах, по идее модуль списания переписать надо, но это уже жесткое порно)
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)