Приветствую!
Вопросы такие:
1. В декабре госкомиссия Префектуры добавила 700 м в здание (был проект распространения техэтажа на все здание, т.е. появился 9-й этаж).
Мои действия?
- перевод со счета 08 на счет 01 части затрат по капремонту (есть еще статься "перепланировка других этажей", ее я намеряна перевести на счет 01 после перемера БТИ)
- какой я документ должна сделать для частичного перевода затрат на счет 01? Это типовая форма или внутренний Акт?
2. В ходе строительства был взят кредит банка и проведена страховка здания (для кредита необходимы) и ремонтных работ.
Эти затраты у меня также на счете 08.
- Какую часть из них я должна сейчас перенести со счета 08 на счет 01?
Пропорционально удельному весу в счете 08?
Каким документом - бухсправкой?
3. Как потом начислять амортизацию?
В бухучете - на всю сумму, в налоговом учете - за вычетом вычисленных удельным весом процентов и страховки?
4. Как потом быть с вновь уплачиваемыми процентами банку и страховкой?
Взять зафиксированный удельный вес по бухсправке и часть процентов относить на счет 08 а часть - на 91?
Коллеги, поделитесь мнением по любому из этих вопросов - голова идет кругом!

Ответить с цитированием